应纳所得税额是19606.87.实际缴纳税额= 19606.87*5%

老师你好对于符合条件的小微企业,应纳税所得额为198万,该如何计算应纳税额
请问小微企业22年应纳税额不超过100万,减征12.5%计入应纳税额,按20%的税率缴纳企业所得税,如果今年我们的利润总额是162462.87,应该如何算企业所得税,请问如何式子,怎么列?
请问小微企业22年应纳税额不超过100万,减征12.5%计入应纳税额,按20%的税率缴纳企业所得税,如果今年我们的利润总额是162462.87,应该如何算企业所得税,请问如何式子,怎么列?
老师你好,2023年小规模纳税人,企业所得税应纳税额超过100万按5%缴纳,小于100万,如何计算企业所得税税额?
我公司为高新小微企业,利润总额为5490571.35,纳税调整后应纳税所得额为2328548.89,请问减免所得税额如何计算?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,算出的结果是6051.27,这个金额怎么算出来的
老师这个 是怎么算出来的
他是25%减免了20%,结果就是5%
最后一分钱不用缴纳呢?老师
本年累计应交的所得税的=78427.48*25%-78427.48*20%=3721.37
但我这个报表上数据是0
老师你看我发的图片
意思是你以前预交了6051.27,所以,不用交了