1. 借:银行存款 贷:预收账款/其他应付款 1. 借:应收账款/其他应收款 贷:银行存款 1. 借:应收账款/其他应收款(原转出的金额) 贷:银行存款(原转出的金额) 1. 借:预收账款/其他应付款(原收到的金额) 贷:银行存款(原收到的金额)
请问老师,我公司收到客户款9万多,但对方没有用公户给我们转款,用个人账户转过来的,我们已经给对方开了发票了,那现在我们有必要把这笔款退回在让从公户转过来吗
老师,你好请问我们老板要求对方每个月打来的全部收入到对公账户,然后在从收入的40%打到法人个人账户上,再从法人个人账户转给对方公账上,算我们法人个人的对他们入股的投资款,那现在我从我公司公账上转的这比钱到法人账户里以什么名义合适呢?
对方公司对公账户暂时不能用了 用私户给我们回款 我们发票开给对方公户 然后让他们给我们出一个为何私户转账的情况说明加盖公章可以吗
老师我们销售产品对方从个人户转到我们公司公户了,然后后期我们让聪对方公户转到我们公司账户,回来转回去是得原路退给那个个人户吧,对方说給我们一个其他个人户,这种情况该怎么做账处理呢
郭老师我们销售产品对方从个人户转到我们公司公户了,然后后期我们让从对方公户转到我们公司账户,个人户转过来的转回去是得原路退给那个个人户吧,对方说給我们一个其他个人户,这种情况该怎么做账处理呢
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目