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新成立的公司,有一个付给法人的3万元,我上个季度不小心入到了开办费,导致企业所得税交少了,现在网上电子税务局又更正不了,有没有什么办法不去线下电子税务局呀

2024-01-10 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 11:10

你好,实际这个支付的是什么业务?

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快账用户6110 追问 2024-01-10 11:10

垫付资金,没有发票的 按道理是计入其他应收款

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:14

你好,12月份的账务处理你还能修改?

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快账用户6110 追问 2024-01-10 11:15

可以的,需要怎么修改,7月份我做的,借开办费,贷其他应付,借其他应付,贷银行存款,然后借本年利润,贷开办费

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:17

借其他应收款,借管理费用负数

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快账用户6110 追问 2024-01-10 11:18

不用红冲之后,重新做吗

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齐红老师 解答 2024-01-10 11:20

是的,对的,不用红冲,不用红冲。

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你好,实际这个支付的是什么业务?
2024-01-10
若未来业务规模比较好,会超过500万,现在转为小规模纳税人,则年销售额超过500万元,还会升级为一般纳税人,现在是小规模就要按季度申报
2021-07-03
您好,这种请况:在25年1月申报24年第四季度的增值税时要按35万申报并缴纳增值税。 然后冲红的发票在25年2月申报1月份的时候申报
2025-03-12
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2025-03-28
你好;  那这个员工登录了APP里面 还是   个人收入明细还是显示这个 有收入金额是吗 ?   你自然人税务局官网- 去看看是否有收入明细去看看; 每个系统都去看看 ; 
2023-05-23
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