错记到哪个科目里了?
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
你好,老师请问一下,就是我7月份代扣代缴出口佣金费用个人所得税做账时会计科目做错了,汇率也错了,在次月把原凭证红字更正外,当月7月的月末调汇凭证也需要红字更正吗
你好 老师 请问以前月份 缴纳印花税时记账凭证科目写错了 要怎么调整
请问老师12月份多计提了印花税,请问跨年用以前年度损益调整这个科目该怎么做分录
老师您好,我们公司补交了去年的印花税及滞纳金,我记账做在以前年度损益调整了,请问月末如何结转以前年度损益调整科目?用这个科目有什么注意事项吗
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
税金及附加 - 印花税
没错啊,印花税就是寄这个科吗?
记这个科目没有错误的对的。
计提时用的税金及附加 - 印花税 缴纳时候 用的是应交税金 - 印花税
对呀,这样处理没问题,你要这样处理就是对的。
现在问题是缴纳的时候做成计提的科目了 用红冲凭证冲掉 改成 正确科目 然后税金及附加科目就余额出红字了
你把你缴纳的分录发来我看一下是不是就是中间少了应交税费没有过度,那就补一个借应交税费贷应交税费就行了。
我这图片发不过去了
那就补一个分录借应交税费贷应交税费。
摘要要怎么写呢
更正某年某月某笔凭证。
好的 谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。