贷:利润分配-未分配利润 贷:财务费用 负数

结转本月利润时 本年利润的借方有数字 结转的分录本年利润的借方写成负数 为什么不能写在贷方正数啊
老师,我这财务费用做成借方负数,结转本年利润怎么不结转
请问老师,本年利润在借方,年末结转本年利润到为分配利润是做 借 本年利润负数 贷未分配利润负数吗?
财务费用借方负数-30结转是不是借本年利润 贷财务费用都是-30
请问务费用借方负数-30结转是不是借本年利润 贷财务费用都是-30
老师,我想请问一下,小规模纳税人,做账入固定资产,需要考虑税费?
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,你看一下我这三个凭证
垫付资金那笔做错了
然后,现在更正凭证,后面结转损益,你看下结转损益有没有错误呢
还是说把本年利润体现在贷方正数表示
在本年的直接红冲就是,不需要冲本年利润
什么意思?
就是第2张凭证的做法,直接调整
直接在第二张,借开办费(负数),借其他应收正数,然后贷本年利润?
是我理解的这个意思吗?
后期正常结转就是了哈
哈?什么意思啊?
是不是我理解的这个啊
我这三张凭证哪一张需要更改啊,哪一张有问题
没有问题的,就是那样就红冲处理完毕了。
第三张这个做错了,已经结账了,也申报了企业所得税,所以这个月我更改账,把做错的费用计入到其他应收款(第二张凭证),然后开办费借方就有个负数,结转的时候,贷方负数,然后本年利润贷方增加(第一张凭证),这个理解对吗?
是的,就是那样理解的哈