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老师,财务费用是借方负数,结转到本年利润分录怎么写呢?

2024-01-10 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-10 15:23

贷:利润分配-未分配利润 贷:财务费用  负数

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:29

老师,你看一下我这三个凭证

老师,你看一下我这三个凭证
老师,你看一下我这三个凭证
老师,你看一下我这三个凭证
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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:29

垫付资金那笔做错了

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:30

然后,现在更正凭证,后面结转损益,你看下结转损益有没有错误呢

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:30

还是说把本年利润体现在贷方正数表示

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:33

在本年的直接红冲就是,不需要冲本年利润

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:35

什么意思?

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:37

就是第2张凭证的做法,直接调整

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:39

直接在第二张,借开办费(负数),借其他应收正数,然后贷本年利润?

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:39

是我理解的这个意思吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:40

后期正常结转就是了哈

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:41

哈?什么意思啊?

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:41

是不是我理解的这个啊

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:41

我这三张凭证哪一张需要更改啊,哪一张有问题

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:43

没有问题的,就是那样就红冲处理完毕了。

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快账用户6000 追问 2024-01-10 15:44

第三张这个做错了,已经结账了,也申报了企业所得税,所以这个月我更改账,把做错的费用计入到其他应收款(第二张凭证),然后开办费借方就有个负数,结转的时候,贷方负数,然后本年利润贷方增加(第一张凭证),这个理解对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-10 15:44

是的,就是那样理解的哈

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贷:利润分配-未分配利润 贷:财务费用  负数
2024-01-10
你好,是不是你单位的软件出错了 
2021-10-18
贷:本年利润  30  贷:财务费用都 -30
2023-08-15
这个可以写贷方正数,实操是必须和答案一模一样才可以,实务中可以写贷方正数
2020-09-29
学员你好,期末余额-200是借方还是贷方,如果是借方负数 那么 借:本年利润-200 贷:财务费用-200
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