你好,这些计入固定资产就好了。

朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师:这些费用都只是开了发票,都还没有支付,我是否先挂应付账款?
是的记应付账款对。
老师:这些电脑之类的还没有开始使用,我是不是先做应付账款,到开始使用的次月再转到固定资产?
固定资产增加的次月计提折旧没有付款及应付账款。
没有付款的及应付账款这个前面确认过了。
老师:麻烦您帮我看看这样写分录是否正确?借:固定资产 贷:应付账款,12月份购买的固定资产,到1月份再做折旧分录,借:管理费用-折旧费,贷:累计折旧
是的,分录是正确对的。是的对的。
老师:还想请教一下,这些电脑、桌椅之类的,是必须计入固定资产,不可以计入其他费用吗?
计入固定资产是正确的处理。