同学,你好 你是年度申报印花税的吗?

老师好!营业账簿印花税的计税依据是“实收资本+资本公积”作为计税依据,就是比如今年5月份收到注册资本50万,6月初我已经申报过这50万营业账簿印花税了,2023年1月份我还需要再申报缴纳营业账簿的印花税吗?
老师,1月份需要申报营业账簿的印花税吗?我们实收资本是认缴的
小规模纳税人的印花税中的营业账簿申报,现在是不是执行按年申报了。自23年1月1日至23年12月31日累计于24年1月申报
老师 营业账簿的印花税 计税依据是实收资本 这个实收资本是注册资本还是所属期内实际收到的实收资本 现在季报我们要报23年的营业账簿印花税
我们23年8月做了实收资本,现在1月不能申报营业账簿印花税吗
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
我选的按次申报
同学,你好 那你应该在9月申报
那我如果12月做的实收资本,现在1月就不能申报印花税了吗了吗
同学,你好 嗯嗯,是的
那怎么办呢,不报了吗
同学,你好 你就现在补申报