您好,这个的话是属于超过30万的这个的

老师好,请问小规模纳税人第3季度开具普票30万,专票加税合计20.6万元,虽然超过了季度45万,但根据今年4月1号至12月31号的税收政策,是不是30万免征增值税,只缴纳专票的6000元税款
老师,请问小规模纳税人上季度开票超过了30万,但是是因为其中有一张发票开错没做作废导致的。本季度把那张错票红冲后还能退税吗?
老师,请问小规模纳税人销售额按月和按季度申报,假如是按月申报那核定每月不超过10万元免征的话,一旦超过10万就要征税吗,还是说,按月申报超过十万但是按季度来计算未超过30万也可以免征呢
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 请问老师这个政策是截止到2022年12月31日吗?2023年1月1日恢复成月销售额为10万,季度销售额为30万?
老师劳务派遣服务,小规模,差额开票差额征税,还有些无票收入是一般计税1%,季度超过30万纳税,企业刚拿来80万无票收入,我分摊到第一季度,第二季度,第三季度可以吗 ?这样不纳税是吧,只纳税差额这部分是吧???
公司属于餐饮行业,有时需要临时买菜或者借别人的厨房给客户品尝,在菜市场买菜没法取得发票,关于这部分报销如何规范呢?
个税申报是否要跟社保时间一致
老师你好,公司有位员工要求补2016年7月至17年6月的社保,那我社保费用是要做在当年度,还是说录在26年就可以了?
公司从2025年11月份开始交保险,2025年11-12月只交了养老 工伤 失业保险,所属期2025年11月4个人的保险在2025年11月份申报交纳的,所属期2025年11月份2个人的保险和2025年12月份6个人的保险在2026年1月份交纳的,这种情况,工商年报的本年缴费基数和本年实际缴费金额是填写几个人的?欠缴金额需要填写吗?
公司找货车司机拼车送货,司机无法开发票,这种可以报销,并税前抵扣吗?
个体户,税务具体怎么处理,才可以换法人,麻烦说下具体操作流程
工商年报里面通信地址填哪里 实际的还是营业执照的
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种 然后这种开基本存款账户 (是到银行到时要现场看吗)
各位老师,大家好,个人独资老板买材料微信转账,然后发票开来了,这个发票税务局不认怎么办
老师,生产镀锌管的公司,给客户开票型号20*20,现在客户让补一个合同型号20*20*0.6,加了厚度,合同能这样给他补吗?
请问那差额抵扣有何意义呢?
差额申报有何意义?
请问老师,我填写的差额抵扣,有何错误呢?为什么申报有提示?
差额的话,他是按照差额后的,这个金额算差额的,你不可能收入这么低,成本那么高吧
这是因为小规模纳税人普票居多,并且都没有超过30分钟,所以没抵扣过?
如果你的成本是真的话,那这个就是对的
请问老师期初的90多万,本期也是可以抵的吗?这个低多少呢怎么计算呢?
期初的话,之前都没有抵扣吗这个
系统自带出来的,我接手后就有这个数?
期初的一般是不能作为的这个,只看本期
为什么呢?期初数就那样放着吗?
对,因为他是要求本期的金额
您看图片,3列小于等于1+2呀?所以期初数可以加的呀?
老师就算我开票超过了30万,差额征税也是按照抵扣后的作为销售额对吧w
嗯对,就算超过30,也是按照差额后的