您好,你可以分摊,分摊三个季度的话,这样就不需要纳税了,最起码不超过30万了

老师您好,我是选择差额征税的小规模纳税人,假如一季度开票100万,扣除80万,按20万计算税款,但是这100万不完全是本季度销售额,还包括了下个季度50万,我在入账是只确认了50万的收入,那我在申报时也要按100万申报吗?
老师劳务派遣服务,小规模,差额开票差额征税,还有些无票收入是一般计税1%,季度超过30万纳税,企业刚拿来80万无票收入,我分摊到第一季度,第二季度,第三季度可以吗 ?这样不纳税是吧,只纳税差额这部分是吧???
老师,我们公司是小规模纳税人,第一季度开具3%专票2万元,开具1%普票30万元,还有未开票收入5万元,我把专票2万填写在第二栏增值税专用发票不含税销售额,普票30万填写在第三栏其他增值税发票不含税销售额,第一季度全部收入37万填写在第一栏应征增值税不含税销售额,得出来的税额是1.11万,不知道这样申报对吗?
老师我想问关于小规模个体户的额定征收的问题,第一个是额定征收的话,一般是在什么时候调整?税务局是每年调整一次还是每个季度调整一次呢?第二个问题是这个小规模个体户既可以分为服务类额定征收,还可以分为商业类额定征收吗?如果是劳务的话,它属于服务类还是商业类呢?第三个如果税务局核定了一个额度,这个数是一个月的额度,小规模都是季度税收,如果核定一个月的额度为8万,那我第一月开了10万,第二个月开了3万,第三个月开了8万,那是不是这个季度就不用缴税了呀?又比如3个月的总额超过了24万,是不是就应该以24万纳税呢?
老师 我公司是劳务派遣公司一般纳税人小微企业差额征收,三季度开普票64万了,今天让开一张29万的发票,发票还没开钱已经到账了,是这个季度开合适,还是放到10月份开合适?
还有之前差额的不加到一起纳税吧??
对那些也是不需要的