您好,您的处理非常正确
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师你好,我想问一下就是公司租用的这个法人的车,嗯,就是坏了就是维修,然后产生了一定的费用,然后分录这样做行吗?借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?然后他这个维修费有发票,嗯,然后维修方还给我们公司开了一张现金收据,我直接做借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?
老师你好,我想问一下,嗯假如说9月份的时候嗯公司那个租法人的车付给法人,480元的那个租车费费用是这样做的,借管理费用,租车费贷,库存现金,然后但是反正没有去税务局开发票,嗯,如果说是10月份开出去的开,代开了这张租车费发票,是不是要红冲分录分录怎么红冲啊?
老师你好,我想问一下,就是我们公司租了别人的车,然后是一个月480就是租给我们车的人,每个月给我们开480元的发票,是不是这样就挺正规的呀,这就没事是吧,就是那个人是不是也不用交税呀?嗯,因为他就是是已经退休的人员,然后每个月就是只有480元的这个租车费的收入是不是也涉及不到交个税是吧?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
你好我们是商贸公司,成本过高税务,税务局让我们写说明,请问有模板吗
老师,您好!有一个客户,款项已付,货物已到公司,只是发票未开,做资产负债表的时候,月末暂估要提现在资产负债表里边吗?
老师我们厂是砂石生产加工销售的企业已经停产二个月了,昨天在做申报时忘记做资源税零申报了,今天申报可以吗?有什么大影响?
基于经济订货扩展模型进行存货管理,若每批订货数为600件,每日送货量为30件,每日耗用量为10件,则进货期内平均库存量为( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老师这题怎么解
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
你好,我是做珠宝玉石加工及销售的,经营范围有加工和销售等范围,我所了解到加工应缴纳消费税百分之十,销售一个季度有免税二十或三十万,那我如果有销售货品出去开了销售商品发票,在免税额度内,我还需要按加工税缴纳税费吗?
这道题也没说甲公司是小规模纳税人啊,为什么c也是对的,还是说税控系统这里有什么特殊规定?教材上也没有啊
老师,新接手的建筑公司会计,申报汇算清缴年报的时候,把工资薪金这一栏的内容填错了,把开劳务发票的金额也加上了,到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致,如不一致需更正哪头,是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”,咋办还能更正吗,老会计教我填的,科目挂的太乱了,早知道按照个税系统报了,我看政策说,可以3年内有几次线上更正的机会,
中级财务管理,老师为什么这里非付现成本是五年不是六年?
个税app员工工资申诉是先到税务局,税务局联系单位吗
好的 谢谢老师
客气,非常荣幸能够给您支持