你好; 你这个是费用; 跟你开票出去有什么关系?你去红冲为什么不去红冲库存现金; 怎么去冲的其他应付款?这样才好判断的

老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师你好,我想问一下就是公司租用的这个法人的车,嗯,就是坏了就是维修,然后产生了一定的费用,然后分录这样做行吗?借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?然后他这个维修费有发票,嗯,然后维修方还给我们公司开了一张现金收据,我直接做借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?
老师你好,我想问一下,嗯假如说9月份的时候嗯公司那个租法人的车付给法人,480元的那个租车费费用是这样做的,借管理费用,租车费贷,库存现金,然后但是反正没有去税务局开发票,嗯,如果说是10月份开出去的开,代开了这张租车费发票,是不是要红冲分录分录怎么红冲啊?
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师,这个月申报个税的时候,有的员工减免累计是15000元,有的是60000元,这个有影响吗?不知道咋回事?
现在增值税申报是不是不用在手动填报表了
老师,小型微利企业,25年销售收300多万,无固定资产,有业务招待费调增,可以只填A000000、A100000、A105000、A105050、A106000表吗? 《一般企业收入明细表》(A101010) 《一般企业成本支出明细表》(A102010) 《期间费用明细表》(A104000),这3张表是不是可以不用填?
老师,快递要报印花税吗
广告牌计入固定资产吗?金额10000元
公司出售固定资产 可以不走固定资产清理科目 计入其他业务收入吗
老师好,个人收到公司的占地补偿款,要不要交税呢
我跨境平台用的第三方提现到对公 那这怎么做科目呢
老师,请帮忙解答一下,未成立工会组织的公司,如何才能不交工会经费。
小规模纳税人季度末要交增值税怎样做分录
我原来问过一个老师,我们公司给对方付的租车费,就列了一个管理费用,租车费,库存贷库存现金,就是嗯,付钱的当月对方没有给我们开发票,但是我们分路已经裂了,然后那个是下个月,嗯对方给我们就是开的发票,然后我就把那个嗯前一个月的分录做红冲了,就是做的那个借管理费用,注册费负数借其他应付款付证书,借管理费用正数,其他应付款正数
不用红冲分录,直接收到发票附载上月分录后面即可,不单独做分录了