你好!这个不需要做抵消分录。直接报表减少就行

#提问#老师,您好!我们一个员工的工资每月8300元,年终奖55万,年终奖和工资怎么分配可以更好的避税?他的社保个人部分和公积金个人部分年累计扣除5995.08,
老师 1.生产领原材料 怎么做分录 2.月底结转生产成本分录是怎样的
1-74#,摘要:车位摊销,金额694.05元,老师,如果这个车位是买的。有产权咱们是做管理费用-二级明细是什么?没有产权二级明细是什么?
我们公司有2家公司在一个厂里,一套账,可以吗
请问老师,购买工业用锂电池9800元,要不要入固定资产。
老师 账载金额招待费和税收金额怎么填
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
老师,2月份不交养老保险,停保那个日期现在选1月还是2月
老师 公司购买的车辆保险 如果开专票能抵扣吗
老师 月底结转生产成本的分录是怎样的 麻烦写下 是全部一次性结转吗
减少什么。银行存款实际填列?其他应收应付减少还是?请明示。
你好你直接借其他应付款 贷其他应收款就好了
请问,是借其他应付款(子公司) 贷其他应收款(母公司)吗?
合并报表要怎么填?
你好是的。就是这样了。
是不是直接把母子公司的其他应收合计填列,其他应付款也合计填列就行了。
你好是的,其实两个都减去就好了。
其实集团来说就是左口袋到右口袋,好像并没有影响,放在不同的科目而已。但是又觉得银行存款母减子增,其实并无影响。而其他应收应该调减,而其他应付应该调增。到底那种对呢?纠结
你好,是的,就是这样子。正规的就是两边都减去。因为最终钱没有减少,也没有增加。你现在是做合并。所以两边都减去。
那您的意思就是直接把其他应收应该调减,其他应付调增。这样吗?
您好,其他应收和其他应付同时调减
哦哦,理解为应收应付都不是真的要收付,反正在一个锅里。谢谢
你好,是的,就是这样子的。