你好,同学 可以直接计入管理费用科目

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,公司自成立以来一直没有开票没有收入,不过有点营业外收入和各种费用支出,成立有好几年了税务都是零申报的,现在开始做账的话怎么做呢?跟正常的情况有什么不同,是需要将所有涉及损益类的科目替换成以前年度损益调整就可以了吗?
老师,请问下公司从17年至20年银行有流水,但是会计17年,18年19年,都是零申报,也都没有做发生的业务,20年有收入就做了一笔收入做了相应的成本,现在让我接账,应该怎么接?接了后我应该处理?是直接重新建账做17年至21年的账还是补做到全部补做到21年?
我们是代账公司,这家小规模企业之前一直都是零申报,今年11月申请了发票,开始要我们做账了,17年成立的公司,银行开户有流水是18年开始的,没有收入,我建账套建在18年12月可以吗?把18年银行流水都做在一个月份可以吗?那以前申报的报表需要去税务局修改吗?
老师你好,之前公司成立但是没有业务一直都是老板零申报,然后有一个做业务的工资一直都是对私给的,目前还有大几万工资没给,但是都跨年度了,这个要怎么调整?怎么做账。目前我们还没有收入,这个工资怎么做到今年?
老师,我是新接手的账,公司是21年成立一直到这个月才发生销售,之前是代账公司代理报税都是0申报的,发生的利息费用也都没有做账,现在有一张2020年发生的代理费用专票,可以在这个月报销抵扣吗
                老师,成本票入账了,但是他的税,我们出纳写的是不得抵扣,会计要再税务系统上去进行勾选的吧,如果前面几个月的勾选没有勾选会怎么样? 或者放在现在所属期勾选又会怎么样,影响大吗
老师麻烦问一下在哪里能查到几月多交增值税和退税金额呢?谢谢
付款申请办公室签字、院长已签字,财务付款时财务科长是否已要签子
老师,请问图片里递延所得税资产最后一个科目是不是设置错误了?应该是租赁负债?谢谢
老师你好!计题应交税费是怎样操作,老师指导一下
老师,请问FOB出口,从厂家 到 港口的陆运费,是走的货代。货代给我们开6%的发票对不对?
老师公司想转让股权,10月份利润表本年累计净利润亏损150万,资产负债表所有者权益期末数138万,转让股份金额8000元。这种情况需要按哪个数缴纳个税呢,谢谢
帮我看下,我每月结转增值税是这么结转的,然后报8月份税的时候多计提了363.95元的未交增值税,这个月我把这个金额这么冲对吗
老师,对方公司给我们打款,金额不大,一千多块钱,备注的报销款,应该是货款,对方是国企,打款审批比较慢,如果这次退款,再重新打款就会很长时间,不退款重新打款,对我们有影响吗
老师好,公司之前欠税20万,这月留抵抵欠了5万,现在交5万,增值税申报表往哪里填呢
打错字了,是这几年都没有做账。那资金往来还是挂其他应收其他应付,手续费也是计入财务费用对吗?老师。费用科目不用计入“以前年度损益调整”哈?
手续费计入财务费用 如果金额很大的话,建议用以前年度损益调整科目
金额很大指的是管理费用的金额还是财务费用的金额?
金额很大指的是管理费用的金额 手续费直接计入当期
没有遇到过这种情况。老师,理论上金额很大,一般是多少元以上呢?
一般是大几十万,上百万的