可通过【我的信息】—【纳税人信息】—【税(费)种认定信息】功能,查询具体的税(费)种认定信息(如未认定按年计征的营业账簿印花税,需到主管税务机关进行税种认定)。 确认税(费)种认定信息后,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【财产和行为税】—【财产和行为税申报(印花税)】。

老师好,营业账簿印花税信息采集完了,怎么交款呢?在哪个界面呢? 谢谢
老师好,营业账簿印花税(2023年整年的,)在哪里申报呢? 谢谢
老师好,营业账簿印花税(2023年整年的,)在哪里申报呢? 想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,营业账簿印花税(2023年整年的,)在哪里申报呢? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师,我们公司22年实缴了注册资本,当年没有缴纳印花税营业账簿,23年12月的印花税申报要补申报补缴印花税营业账簿么?谢谢
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
但是显示所属期是2023年第四季度的
这个期间的印花税已经报了
说明你们之前是按季申报的 你问下你们那边的12366 是不是可以线上改成按年申报的哈 我们这边是要税务局改一下
改什么改?
你在进去的时候有按年的选项吗
没有按年申报的老师
那你需要重新做个税费种认定 按年申报的 你问下你们的12366 是可以线上做还是税务局去做 我们这边是税务局才能做
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