正常来说应该是相等的
老师,资产负债表未分配的期末数减去年初数,是不是等于利润表净利润的本年累计数?
资产负债表未分配利润期初数加利润表本期数不等于资产负债表未分配利润期末数
请问老师,资产负债表中未分配利润期末数减去年初数是等于利润表中营业利润的本年累计金额吗
资产负债表里面的未分配利润的期末数减去期初数,等于利润表里面的净利润,,,,这个净利润是本年累计数还是本月书
资产负债表未分配利润期初+利润表本年累计数不等于未分配利润期末数,是什么原因呢?
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
但是我现在就是在利润表上加上了年初未分配利润、可供分配利润、提取盈余公积、股东分配利润这几个报表项目,现在的利润表上的逻辑是年初未分配利润加上本年利润累计数减去提取盈余公积数减去分配给股东的利润等于期末数,这样的话可以吗
因为你有过调整,所以不相等的话也没问题
没有调整,就是提取了盈余公积和分配给股东利润
这样的话资产负债表的期末数减去期初数就不等于利润表本年累计数了吗
对,因为你调整过了,所以就不会一致的
这样的话就需要减去调整的数才等于期末数?
对,减去调整的就不一样了
但是我看做的凭证里面未分配利润-提前盈余公积这个明细科目的余额是零,发生额借贷方一致,这样在未分配利润一级科目来看的话没有变化啊
那你看看有没有其他调整的事项,比如说调整没调过调整过未分配利润
没有其他调整项,我现在纠结的就是他现在一借一贷都抵销了,对未分配利润没有影响,这种做账凭证对吗
对你这么做肯定是没有问题的
那现在就是利润分配--未分配利润减少了相关的金额,那么是不是也就是相当于调增了未分配利润数据,那么未分配利润的期末数减去期初数确实就不等于利润表本年利润的本年累计数了呢?我这样理解对吗
我觉得你这么理解是没有问题的