你好,其他应付款是在借方吗?
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
老师您好,其他应收款的负数调到其他应付款这个应该怎么调整呢
老师,我们社保划其他应付款了,怎么调到其他应收啊,借其他应付款贷其他应收这样调整吗
老师,其他应付款的负数调在其他应收款,怎么调啊?
购入固定资产,折旧的会计分录,购入长期待摊费用的会计分录
小规模纳税人,一个季度定期定额285000,实际开票295000,普票用上税吗?
老师,制造企业中小企业怎么根据销售收入计算给每个员工的一些福利开销呢,社医保不统计在内。比如公司要出去玩,想要计算一下预计需要的开支
老师如果是22年发票没记帐,导致预付有余额怎么操作
老师,您好,公司有5个股东,其中有两个股东分别减少股份比例,减少这部分由第三人持有,涉及的账务处理和税务事项有哪些,请老师指导,谢谢
你好,老师,新公司法实缴时间发一下,谢谢
请问老师,六税两费政策只有小微企业可以享受吗?
老师您好,请问公司需要注销了,余额表还有一个银行存款余额,请问需要平掉吗?
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 如果项目结束差成本票应该怎么办
税务风险提示:企业发生财务费用未足额取得发票入账。这是什么意思
其他应付款期初数是-83,047.08 ,借方发生了255,663.88,贷方发生了 174,412.54 ,期末是-164,298.42,怎么调在其他应收款,金额应该是多少呢
借其他应收款 164968.42借其他应付款-164298.42