你好,其他应付款是在借方吗?

请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
资产负债表里其他应收款和其他应付款是负数怎么调整
老师您好,其他应收款的负数调到其他应付款这个应该怎么调整呢
老师,我们社保划其他应付款了,怎么调到其他应收啊,借其他应付款贷其他应收这样调整吗
老师,其他应付款的负数调在其他应收款,怎么调啊?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
其他应付款期初数是-83,047.08 ,借方发生了255,663.88,贷方发生了 174,412.54 ,期末是-164,298.42,怎么调在其他应收款,金额应该是多少呢
借其他应收款 164968.42借其他应付款-164298.42