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老师你好,我想请问一下,老板找人陆陆续续开发了一些插件用于服务公司的小程序,这笔费用事老板先自己垫钱,然后对方是一笔发票开出的,这个费用怎么分摊到每个月呢?

2024-01-11 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-11 11:49

你好做待摊费用,摊销计入管理费用

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快账用户3784 追问 2024-01-11 13:53

还有一部分是当时支出备用金,老板带着钱去谈的,当时是借:备用金,贷:银行。现在收到对应发票那就是借:待摊,贷:备用金。确定每个月的费用后,借:费用,贷:待摊。这样吗?

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齐红老师 解答 2024-01-11 14:03

是的,你整个分录是对的

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你好做待摊费用,摊销计入管理费用
2024-01-11
你好,这个理论是不可以的,但是实务中挺多的
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法人取走干嘛的?有给你拿发票来吗
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同学你好,支付这笔报销款时,借:固定资产,贷:银行存款。
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