你好,更正申报了就是了哈,正常操作

提问:老师好,请问老师,申报增值税的时候,本年累计数没有累计上,上季度只有几万块钱收入,申报的时候没有填数据,这季度申报完成后才去更正了上季度的数据,所以这季度申报的本年累计数就少了上季度的几万块钱,但是这季度的税额申报是没有问题的,请问这种情况影响大不大,可以不去更正本季度的本年累计数金额吗
老师,请问我在申报第三季度数据时,暂估了一些费用,现在把暂估数据恢复之后,数据变成了负数,申报时提示了我,想问下若是这个申报财务报表数据是负数会有什么影响?
老师,你好,我第一季度的企业所得税申报(属于总公司和分公司汇总申报的),但是没申报对。我现在要修改第一季度企业所得税的申报表,请问有什么要注意的吗?会把钱退回来吗?会不会有什么影响,第一次修改,心里没底
老师好,我想问下本月申报后发现上季度所得税的数据有误,可以作废申报吗?会不会有什么影响?
老师好,请问一下,我这个季度申报的时候,增值税年度申报和年报申报数据不对,怎么办?现在还可以重新作废申报吗?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
这样税务那边会不会收到提醒啊?因为我更正后的所得税金额要比之前少
不用怕,据实申报就是了哈
好的,请问下现在申报1-12月印花税里的营业账簿的计税金额填多少?
就是按当年新增实收资本和资本公积交
那要是当年未新增实收资本和资本公积呢?
没有就按0申报就是了
好的,我看电子税务局里面“我的待办”里面没有显示要申报营业账簿的印花税,只有买卖合同的,是不是就不用申报?
没有新增就不用采集申报
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。