你好,更正申报了就是了哈,正常操作
老师 企业所得税零申报或者数据有误的统一在年终汇算清缴更正可以的吗?会有什么影响
老师,下午好!季度申报不上传财务报表有什么影响吗?前手会计一直不上传的,上个季度我接手后上传了一次,但是这个季度我不想上传了,可以吗?
提问:老师好,请问老师,申报增值税的时候,本年累计数没有累计上,上季度只有几万块钱收入,申报的时候没有填数据,这季度申报完成后才去更正了上季度的数据,所以这季度申报的本年累计数就少了上季度的几万块钱,但是这季度的税额申报是没有问题的,请问这种情况影响大不大,可以不去更正本季度的本年累计数金额吗
老师,请问我在申报第三季度数据时,暂估了一些费用,现在把暂估数据恢复之后,数据变成了负数,申报时提示了我,想问下若是这个申报财务报表数据是负数会有什么影响?
老师好,我想问下本月申报后发现上季度所得税的数据有误,可以作废申报吗?会不会有什么影响?
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
这样税务那边会不会收到提醒啊?因为我更正后的所得税金额要比之前少
不用怕,据实申报就是了哈
好的,请问下现在申报1-12月印花税里的营业账簿的计税金额填多少?
就是按当年新增实收资本和资本公积交
那要是当年未新增实收资本和资本公积呢?
没有就按0申报就是了
好的,我看电子税务局里面“我的待办”里面没有显示要申报营业账簿的印花税,只有买卖合同的,是不是就不用申报?
没有新增就不用采集申报
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。