账上按月折旧,他不能一次折旧,你想要一次折旧去填写固定资产加速折旧表就可以。

老师好,我是事业单位,实行新会计制度前从没计提固定资产折旧,2019年12月一次性将2018年及以前年度固产累计折旧,这次上级部门同意报废账面价值8万的固定资产,请问会计分录如何做,我的理解是报废资产折旧己拆完(因是另一个会计做的折旧,固定资产系统又进不去查询不了)借 固定资产累计折旧80000 贷 固定资产 80000,这个分录对吗?
老师我们是事业单位现在解体呀没折旧完的固定资产如何一次性折完或报废?以前的分录是借:业务活动费用贷:固定资产累计折旧这样做对吗?
单位价值小于500万元的可以一次性计提折旧,进行扣除,那我的账还是每月一计提折旧吗?这个税会差异怎么在账上体现。如果不体现的话,那税法上一次性扣除后,后面交税的时候成本费用岂不是多了
老师:公司购买汽车发票:因为是2022年12月买的,老板一直没有拿发票来做账,2023年10月才拿来,我折旧是不是一次性固定资产折旧1-10月的,是不是用发票上的全额车款427900除以4年在除以12个月=一个月折旧额是8914.58,然后一次性折旧1-10月:8914.58*10月=89145.8元,借管理费用-折旧费89145.8,贷累计折旧89145.8
您好,老师! 购入的电脑单价4000,买了3台,在一张发票上,咱会计记账是记固定资产,每月计提折旧?还是直接记费用,一次性扣除?(税法上固定资产单位价值5000元以下允许一次性扣除)
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
对应的固定资产账上按月计提折旧,填写固定资产加速折旧表30000, 这样,账上的利润就比企业所得税表最终的利润数要大,是吗
对的对的,税法上和会计上的利润不一样。
那这4季度申报,就可以填写固定资产加速折旧表,不用等到汇算清缴时吧
是的对的是的对的,可以可以可以。
12月当月购买的固定资产,单价不超过5000,当月就可以一次性加计扣除吗
会计上还是,2000元以上就可以记固定资产了吧
你好,单价500万以内的都可以。
那我账上的利润是50000的话,我要先按50000*0.05=2500,计提企业所得税,然后结转损益,填写企业所得税申报表时,再填固定资产加记扣除表比扣2000,那么最终交所得税500吗,是这个顺序吧
头一次处理加计扣除的账务
你好,你计算的时候就按照一次抵扣所得税之后再来计算,你需要交多少,计提多少。
那这样,账上显示利润很多,实际所得税交得很少,对吧
根据税法利润来交税
好的,谢谢您,郭老师
不用客气,工作愉快。
郭老师,还有个小问题
我账上最后计提的所得税比如952.41,提交财务报表,企业所得税最后要交的不是952.41,而是1142.93了呢
那就再补计提跨年的,借利润分配未分配利润,贷应交税费企业所得税。