您好,账上还是需要计提折旧的
老师好,固定资产除房屋建筑物外的固定资产价值500万以下可以一次性税前扣除 如果是2018年购进的,当时没入账,也没折旧,这个还能一次性扣除吗? 如果按购买日期入了账,也进行了计提折旧,那么一次性税前扣除的时候是按当时购买的原值,还是说用原值减除折旧后的金额来扣除? 如果一次性税前扣除,那么账务处理上还用继续进行折旧吗?
单位价值不唱超过500万元的设备,允许一次性计入当期成本税前扣除,不在分年度计算折旧。 那么,在会计做账上要分月计提折旧呢,还是说也可以一次性计入成本?
老师,我想问一下去年我家有固定资产走了一次性扣除,在企业所得税那块扣除掉了,那今年1,2,3月的固定资产的折旧那里得怎么处理,如果再计提折旧的话计入管理费用的话这不是重复了吗,还有就是走了一次性扣除会计账这里怎么体现
固定资产的折旧年限,500万以下可一次性税前扣除,会计上还是按照折旧年限提折旧,这种税会差异,在做账时,用递延所得税资产和递延所得税负债体现吗?怎么做账?
单位价值小于500万元的可以一次性计提折旧,进行扣除,那我的账还是每月一计提折旧吗?这个税会差异怎么在账上体现。如果不体现的话,那税法上一次性扣除后,后面交税的时候成本费用岂不是多了
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
那我需要做递延所得税的分录吗?
可以做,要是小企业也可以不用做。