你好,你们本身是申请的免税是吗?就是本身业务都免税的对吗?

老师,我报所得税主表第8行有所得减免,这个数是指我免税收入项目的利润数是吧老师
符合小微企业优惠政策,企业所得税报表第13项 减: 减免所得税额 这个减免所得税额是根据利润总额✘5% 算的吗?
企业所得税预交报表 8行所得减免和13行减免所得税额 是不是一个是应纳税所得额的减免 和所得税的减免 概念不同?
填报企业所得税汇算清缴时,减免所得税优惠明细表中,第一行的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”一行中,应该如何填数据?
所得税税负率是所得税除以主营业务收入得到,但是小微企业所得税减免80%。那么小微企业的所得税负率是按减免之前的数据算还是减免之后。按减免之后税负率只有千分之几了。
年度的社保缴费工资申报是报人员的月工资金额吗?
有个双休单位招财务助理,需要会承兑汇票经验,可是我接触少,还要会做账和报税,没做过啊,不知道要不要去面试,又怕面试过了,试用期过不了再失业了,现在年龄大了还有五年退休,单休在职,不知道该不该跳槽,好烦啊,现在单位忙的很,领导一把抓,学不到东西,现金出纳,做做简单收款分录,报税是外账老师做,我是该跳槽还是继续干到退休呢?现在已经45岁了了,工作不是很好找,有点困惑迷茫
你好老师,外贸企业除了报送海关信用报告给海关,每年还需要做什么工作?24年升为进出口企业
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
个体本年累计开票不含税119390.63,预计开票130000,税费多少
@朴老师,快递代理公司财务罚款怎么做分录?财务罚款是快递公司总部对我们快递代理公司的罚款吗?谢谢你了@朴老师,只让朴老师回答
老师好,房地产开发企业,简易计税,5%,预缴3%增值税,现按照3%,确认收入,后期办房本开发票再2%,可否
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
是的,卖的自产的饲料
你好,这个就填入不征税收入就可以了
好的,哪如果利润表涉及有利润总额的具实填是吧
你好是的,就是这样子。
但是填出来所得减免不等于利润总额,怎么回事
你好,你的表发来看一下。
老师你好,你看下
我们公司利润表利润总额的数据还填补,填了我这边报税系统会提示报不起
你好,它上面提示什么呢?
就是减免所得不等于利润总额的,如果我把利润表的数据填上去的话
你好!你的财报是怎么样的 利润表
利润表的数据
你这个所得税报表你要根据利润表来填呢。
但是填了利润总额的数据和你所得减免的数据不一致呢
你好,正规的做法就根据利润表来,实际你并没有减免那么多
也就是减免好多就报好多哈
你好,是的,就是这样子。
好的谢谢
你好,不用客气的了。