你好,你这个减免的性质是什么的
老师,我们这个季度油免税的也有不免税的,增值税,免税的是我们自产自销的玉米,所得税也免的,那我的利润表收入是写总的收入吧,成本免税的那部分做的少,这样就有利润了,利润是看所得税申报表了还是和利润表也有关系了
老师,好。企业所得税申报表主表第15行的数是不是跟利润表里面的所得税费用这两个数是一致的
老师,我家是农民专业合作社,这个月开了销售苗木的免税发票,报所得税第8行所得减免就是利润数对吧老师
老师,我报所得税主表第8行有所得减免,这个数是指我免税收入项目的利润数是吧老师
老师,企业所得税四季度报表第13行,减免所得税额,本季度没有减免,但是以前季度有减免,现在第13行还用填数吗?
老师 你好 我想问一下作为单位 报员工个税的时候 是按着员工工资表的应发工资数吗?还是按着应纳税所得额
老师,我加300元油,可以开580公里,现在我开了300公里,是不是300/580*300这样算
老师,给同一个公司去年5月至今年8月的开出去的设备维护保养修理发票,税率合同约定13%,开成6%,今年能全部冲红重新开吗?还是要去税务大厅改去年5月至今天的所有申报表,按13%申报
我公司为一家税务师事务所 每月房租2万元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我们房租费1万元 我们公司怎么开票给甲公司让他们支付房租 开票内容是什么
个体工商户怎么报工资?工资也不能取到发票
报销车的加油费给有限额
本月收到下月的货款,按照权责发生制,不计入当期费用,那么做账应该怎么做,做成什么呢
零基础从现在开始学会计,迫于年龄和就业压力,想备考26年的初级,中级和注会会计和经济法两门,每天学9小时,来得及么?还有11个月就要考试了,这个计划可行么?
老师,今天税务局打电话说我们23年违规成本199万,我们23年成本总共才260万,我该怎么自查,我们的成本很单一,主要就是车辆维修费,车辆加油,工资,其他的就少了
你好,老师。我想问一下,公司分立后续存公司的账务交接问题。就是把一个公司分成了两个公司。然后我们收购了其中的一个续存公司。现在这个续存公司里没有债权债务的问题。需要交接哪些账本儿?
是松材线虫病防治,
这个是营业收入的金额,学员
老师,我不明白呀,之前我就填免税销售额不对呀,第10行实际利润是第3行利润总额-第5,6,7,8,9,这些数不都是在利润里扣除的吗?老师,您看看表
老师仔细看了,你们主营收入都是这个吗
不是呀老师,里面有免税收入191万,
如果是这样的话,这个金额是免税收入金额,因为你们是免税的
老师,就是这块不明白,这个免税项目收入的利润数是怎么来的,我记账没有这个
老师,您是说第8行应该填免税收入吗
是的,因为免税收入针对的是收入金额的
老师,我查了一下百度,我看这个免税收入是要单独核算的,我就是没有单独核算怎么办?
这个就是为什么老师上面问你的,主营业务是什么,因为这个是专门针对免税的 那你现在能从明细中分开吗
有点分不开老师,可以大体上算个数吗?
可以的,但是最好是能准确一点,
老师,我用财务软件记账怎么单独核算,要不是把这些免税项目单独手工记账?
这个一般是有个自己做的台账
好的老师,那我这个数不太准,税务那里要不要紧
一般没有什么大问题的
还有老师,因着之前利润一直是负数,这个第8行还有第9行我都没有填过数据,现在可以一下子填上吧
可以的,。没有问题的,学员