你好,你这个减免的性质是什么的

老师,我们这个季度油免税的也有不免税的,增值税,免税的是我们自产自销的玉米,所得税也免的,那我的利润表收入是写总的收入吧,成本免税的那部分做的少,这样就有利润了,利润是看所得税申报表了还是和利润表也有关系了
老师,好。企业所得税申报表主表第15行的数是不是跟利润表里面的所得税费用这两个数是一致的
老师,我家是农民专业合作社,这个月开了销售苗木的免税发票,报所得税第8行所得减免就是利润数对吧老师
老师,我报所得税主表第8行有所得减免,这个数是指我免税收入项目的利润数是吧老师
老师,企业所得税四季度报表第13行,减免所得税额,本季度没有减免,但是以前季度有减免,现在第13行还用填数吗?
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
是松材线虫病防治,
这个是营业收入的金额,学员
老师,我不明白呀,之前我就填免税销售额不对呀,第10行实际利润是第3行利润总额-第5,6,7,8,9,这些数不都是在利润里扣除的吗?老师,您看看表
老师仔细看了,你们主营收入都是这个吗
不是呀老师,里面有免税收入191万,
如果是这样的话,这个金额是免税收入金额,因为你们是免税的
老师,就是这块不明白,这个免税项目收入的利润数是怎么来的,我记账没有这个
老师,您是说第8行应该填免税收入吗
是的,因为免税收入针对的是收入金额的
老师,我查了一下百度,我看这个免税收入是要单独核算的,我就是没有单独核算怎么办?
这个就是为什么老师上面问你的,主营业务是什么,因为这个是专门针对免税的 那你现在能从明细中分开吗
有点分不开老师,可以大体上算个数吗?
可以的,但是最好是能准确一点,
老师,我用财务软件记账怎么单独核算,要不是把这些免税项目单独手工记账?
这个一般是有个自己做的台账
好的老师,那我这个数不太准,税务那里要不要紧
一般没有什么大问题的
还有老师,因着之前利润一直是负数,这个第8行还有第9行我都没有填过数据,现在可以一下子填上吧
可以的,。没有问题的,学员