你好,你现在申报四季度,应该把四季度的也填上去啊。
第四季度企业所得税和财务报表在申报时应该填报全年数据还是减去第三季度的数据
想问下老师,小规模企业所得税季报中,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度中,所填数据是根据你税务登记开始,算起,还是根据所开户年度填写,比如,我们是10月份税务登记,一月份报税,那我是填写第一季度,还是填写第四季度
A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)的第7行,有个加计扣除的金额填写,自动跳出来的是第二个季度的数据,不是第三个季度的数据,可以修改成第三个季度的数据吗
那第三季度企业所得税申报抄写利润表哪里数据?是第三季度数据?还是1到9月份合计数据?
企业所得税季报,第四季度季报申报的时候,我们第3季度的时候已经用了研发费加计扣除,第四季度还让用研发费加计扣除吗?还有可弥补亏损,关键是要确定研发费加计扣除,第四季度让不让用?就是它带出来的数据是前三季度的数据?还是说全年的数据?能不能自己填?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
是灰色的 填不了的
你好,那估计是你们那边的系统设置了四季度不能加计扣除 要汇算清缴的时候再做,确实也有学员反映这个事情。
好 谢谢老师
你好,不用客气的了。