同学,你好 计入营业外支出

老师,我想请教一下那个开发票比合同价多几十块钱,这个几十块不用付给供应商,这个怎么做账
老师,预付账款借方开票后冲减到只剩余额几十块钱了,后期没业务发生了,这个几十块钱如何冲账
老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平
老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢?
2020年有一笔预付款,现在这笔预付款也开不了票,钱也退不回来,请问这笔预付款怎么处理?
老师,冲销暂估是负数冲销还是反向冲销, 12月暂估入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 冲销:1 借:应付账款-暂估 贷:原材料 2 借:原材料 贷::应付账款-暂估 负数
我司补缴1笔23年企业所得税,己改23年四季度财务报表及23年年报(计入营业外收入--政府补贴),请问现26年要不要冲红23年凭证再更正凭证?
老师,这个税收编码是选第一个还是第二个?我们是供应链企业,给大学食堂配送肉类冻品的,配送给学校食堂,应该是冰冻的,还要加热才能吃的吧。我区分不来第一个和第二个的区别
房产出租了是不是就不用填从价计征了,只填从租计征就行了吧?
26年财务报表的年报等于26年1月报的9-12月的财务报表对吗
老师,工资薪金个税税费种核定日期是从4月开始,那工资薪金人员信息维护的时候雇员日期也选4月,而不是选5月,是吧? 实际上没有发生工资薪金发放,只是需要零申报这种情况
请问:更正冲出上年度,错入凭证科目,“管理费用”,本年度直接借记“利润分配-未分配利润”,不通过“以前年度损益调整”,这样处理,是否可以?问题大吗?
请问在上海新开的企业是不是前24个月可以免征工会经费,需要申报吗?从哪个端口申报,我这边登上电子税务局没有,12366也说不清楚
我们做餐饮住宿景区,是承包当地文旅公司地方,他们会派三到五人到我们公司,合同里也这些人原公司会给他们发工资和社保公积金,到我们公司我们只给他发工资,这样会产生税务风险吗?
发出商品在没有结转成本之前要参与加权平均计算吗。比如上个月在库100个,成本单价10元。发出商品20个,成本单价也是10元。到了下个月,这20个发出商品要作为期初数,参与本月的加权平均计算吗?之前我搜过,很多说要。现在又说不要。晕了
老师,发票多开了的少付款的应该记?在一个是多付款了发票差了点的记?
同学,你好 发票多开了的少付款的应该记? 按照实际付款金额入账就行 多付款了发票差了点的记? 计入营业外支出