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老师,预付给对方的货款,虽然钱不多,但是对方给不了发票了,好几年了,我现在想把这个项目冲平了,怎么做账。还有个其他应收款也是,给他付了钱好几年了,也是开不了发票,怎么冲平

2022-09-16 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-16 10:17

 你好;      你这个对方不开票了。 但是实际是 发生了你的成本费用 是吗;  是建筑服务吗   

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快账用户2308 追问 2022-09-16 10:19

不是建筑服务啊,就是预付的物流费跟货款这样的费用,对方不给开票了

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齐红老师 解答 2022-09-16 10:21

 你好;    我是问你是什么方面的;  如果不是; 你就直接做 ;  借以前年度损益调整 贷 其他应收款 或者预付账款    ; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

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 你好;      你这个对方不开票了。 但是实际是 发生了你的成本费用 是吗;  是建筑服务吗   
2022-09-16
同学你好 计入营业外就可以
2022-03-24
借:应收账款 贷:营业外收入
2023-06-26
因为你现在的余额是之前人家会计做的账,不建议你去直接去调人家的帐,因为通常是谁做账谁就负责任,那么我的建议是你按照他给你的余额先建账,后面你去查一下确实有错误,你再去按照差错。
2021-04-21
你好,对方有给你单位提供货物吗?
2021-03-30
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