如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

老师 我们公司用的财务是小企业准则,2022年有一笔费用,没有收到发票,当时做到了管理费用里面,汇算清缴的时候也忘了 像这种情况在2023年调整可以吗,2023年5月之后收到了发票
老师,我们软件研发企业,现在是高新企业,到24年到期,我们的诉求是可以用研发加计扣除,其他没什么了,想问下老师们,像我们这种情况有必要再高企复审吗
老师2024年1的5日收到对方开具发票当天的, 可以认证到 2023年的12月入账吗?计入企业成本费用不?
我们2023年12月高企到期了,没有复审,2023年的研发费用达不到年收入5%可以吗?
2023年成立的企业,2023年1月公司收到投资方的研发费用技术服务费1500万元,前任会计做的预收账款,一年以来一直没有转出到收入,2023年12月又收到1000万,公司也未生产,这个如何做账
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
不是 我的意思是 高企研发费不是规定要高于收入的5%吗,但是我2023年研发费没有达到这个比例,可以吗?
因为占比不达标而被财务指标一票否决,导致不能参与当年认定
是不是不会影响什么?因为2023年12月时已经到期了,不再复审了
没通过认定,就不能享受加计扣除的优惠政策
我之前通过认定了的呀,2023年12月到期了,那么2023年的研发费用没有达标有没有影响?我不享受加计扣除也可以
是的,不达标就不能享受相关的优惠政策
其他的没有影响哇
其他的不影响的哈