你好,盘点之前,行把相关采购取得的发票进行入账;没有发票的,也先按付款单或相关票据入账,先把账面数据确认下来,再做出一个相关资产台账,包括名称、规格、数量、金额、使用部门、使用人;然后再去盘点,比较账实是否相等。
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,您好!想问下一家商贸公司。他是2002年成立的一直到现在都是没有请会计和建账的。连日常的资金流水账都没有,都是老板娘自己收付的。现在入职了,老板娘要求建账,然后我就跟她说要做财产清查才能建账。尤其说到资金这里问她的银行私户有什么余额。就是不给实际盘存数,就说02年成立的注册资金10万元,你的银行存款就按10万元初始数据做。老师,像这样的情况,该怎么开展建账? 是内账感觉挺乱的,私人买的东西和公司买的东西共绑定在一张卡上用的。问题现在如何建这个“银行存款”科目的初始数据?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
老板去年下半年开了家洗脚城,之前装修、买的固定资产啥的都没入账,现在要盘点入账。盘点需要注意哪些内容?如何具体开展?
公司没报过个税,现在要报怎么办理
贸易公司将设备以投资的形式出口至国外,是否可以申请退税?
老师,你好 股东投入一部分库存商品,没有发票, 公司已经把该库存商品销售出去,该怎么做账?
我截止到6.30日的净资产+7.1-7.31进货的货值+7.1-7.31的利润比如是200万 (这部分应该是等于截止到7.31日的净资产 但实际上我的净资产是120万 差的八万 是不是支付了货款(就是核算成本的货款)还有支付给老大的利润 还有投资款这些? 老师 这个思路对不
老师我这海关备案过了,电子口岸卡也领过了,税局出口备案也通过了,开的有公户,接下来是不是就可以报关退税了,不收外币是不是不用开通外币账户
老师请问,新公司签了一个1000万的合同,前期可以是小规模吗?先开500万票,后面再申请一般纳税人?
老师我这用大陆的公司出口的 然后外汇收款是用香港公司收的 这样可以吗
22年的固定资产入成费用了,这个怎么更正呀
老师,请问招残疾员工,有残疾人证,残疾等级为1级,可以作为加计扣除嘛?等级有要求吗?
问下:法人私账打到公帐做投资款,公帐的会计分录借:银行啊存款 贷:实收资本,法人的账户怎么做会计分录