你好,是按照扣除后的金额交附加税的
转让旧房计算土地增值税时可扣除的税金是按实际缴纳的增值税乘以税率吗?还是要扣除以前购房的增值税后再乘以附加税率
会计分录:一般纳税人增值税进项税额758.38,加计扣除10%,也就是多抵扣75.84,这个加计扣除10%的金额记到哪个科目
生活服务行业有进项加计扣除的政策,那附加税是以未扣除前的应交增值税计算,还是加计扣除后计算 ?
增值税附加税加计扣除进项10%之后,按扣除进项10%的增值税计提附加税吗?分录咋写啊?借:税金及附加。贷方:附加税(增长稅加计扣除前的金额*税率吗?
允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额!老师,是不是实际抵扣掉的进项税*0.05是加计扣除的,不是按实际缴纳的增值税算
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
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