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Q

老师好,我们单位给了一批产成品去外面加工后准备作为员工福利发放,这批货价值差不多50万,请问这50万怎么记账?加工费入什么科目?

2024-01-13 08:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 08:42

你好,但是这个成品已经做了库存商品吗?在仓库里

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:42

如果是的话,借委托加工物资 贷库存商品, 借委托加工物资加工费, 贷银行存款 借库存商品 贷委托加工物资

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:44

不涉及到银行存款科目的,因为最终是发给员工做福利

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:45

是我们已经入库了的产成品,经过加工后成作为年货福利发给员工的

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:46

你好,你们单位不需要支付加工费吗?别人给你加工

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:46

就是支付出去的,不是收到的。

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:47

不好意思,可能我说的不清楚,我是问了两个问题,一个问题是出去的这些产成品如何记账,然后产生的加工费如何记账

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:50

把产品发给对方 借委托加工物资 贷库存商品, 产生的加工费 借委托加工物资加工费, 贷银行存款

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:51

那最终委托加工物资及加工费的科目怎么去平呢

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:54

它是根据什么来收费的?

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:55

根据市场价来计价的

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齐红老师 解答 2024-01-13 08:57

你好,平均分摊,根据数量,这个加工费平均翻摊到这个产品数量里面,比如你加工了100个产品,对方收了200块钱,那一个产品就是两块钱。

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:58

我们讨论的不是这个问题,我是说分录怎么做

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快账用户1889 追问 2024-01-13 08:59

这个产成品应该是视同销售的分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:04

借委托加工物资 贷库存商品, 借委托加工物资加工费, 贷银行存款 借库存商品 贷委托加工物资 借生产成本或者制造费用、管理费用、福利费, 贷应付职工薪酬福利费、 借应付职工薪酬福利费、 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本,贷库存商品。

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快账用户1889 追问 2024-01-13 09:10

我们一般不通过委托加工物资科目来记账的,那就是:产成品记账:应付职工薪酬:50万,贷:主营业务收入44.25万,贷:销项税:5.75万,结转成本:借:主营业务成本:35万,贷:库存商品:35万

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快账用户1889 追问 2024-01-13 09:11

加工费2.5万元记账:借:应付职工薪酬:2.5万,贷:银行存款:2.5万,老师帮忙看一下,这样可以吗?简化操作

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:13

可是你这样的话,你的加工费没有视同销售啊。

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:13

自己看一下是不是你不用委托加工物资,你用生产成本也可以啊。

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快账用户1889 追问 2024-01-13 09:20

那加工费用生产成本的分录是怎么做?

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:22

借生产成本 贷库存商品, 借生产成本加工费, 贷银行存款 借库存商品 贷生产成本 借生产成本或者制造费用、管理费用、福利费, 贷应付职工薪酬福利费、 借应付职工薪酬福利费、 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本,贷库存商品

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快账用户1889 追问 2024-01-13 09:24

老师,你能针对性我提出的问题作出回答吗?

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:25

借生产成本、加工费,贷银行2.5万 单独的加工费做这个。

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快账用户1889 追问 2024-01-13 09:27

但是这笔加工费是用于员工福利的,应付职工薪酬福利费的科目怎么体现呢

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:29

你好,这个是你加工的成本,你先进行成本核算,做了成本核算之后,你发放给职工再做福利费的 支付的这个加工费属于你的成本一部分,你不先做到库存商品里面去吗?把它转到库存商品里面发给职工的时候,再做下一步职工福利费的收入成本核算 就跟加工企业是一样的,先进行原材料车间的成本核算,你销售出去了之后,再结转商品的成本

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你好,但是这个成品已经做了库存商品吗?在仓库里
2024-01-13
借生产成本福利费,400乘以0.6乘以1.13 制造费用福利费100乘以0.6乘以1.13 销售费用福利费50乘以0.6乘以1.13 贷应付职工薪酬福利费550乘以0.6乘以1.13 借应付职工薪酬福利费550乘以0.6乘以1.13, 贷主营业务收入550乘以0.6 应交税费、应交增值税销项 借主营业务成本,贷库存商品0.4乘以550。
2022-12-28
同学,你好,还是要从委托加工科目来处理的。 没有发票可以入账,但是不能税前扣除。,
2024-08-05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-12-11
同学,您好,以下答案请参考: (1)违背了计价和分摊认定 (2)违背了分类认定 (3)违背了存在认定 (4)违背了完整性认定
2024-04-16
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