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Q

老师好,请问我单位生产的库存商品拿出一部分作为福利发放给员工?分录怎么做?

2024-01-13 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 09:37

1.确认决定发放福利时的分录: ● 借:生产成本/管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) ● 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 这一步骤记录了公司因发放非货币性福利(即库存商品)而产生的应付职工薪酬。借方账户根据员工所属部门(如生产成本、管理费用、销售费用等)进行确认,贷方则记录应付职工薪酬的增加。 1.实际发放商品时的分录: ● 借:应付职工薪酬——非货币性福利 ● 贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) ● 借:主营业务成本 ● ●

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快账用户8512 追问 2024-01-13 09:40

好的,然后还有个问题,这批货物要拉去外面加工一下,然后才能作为终端的产品发给员工,那产生的加工费怎么记账?

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:42

这个是第二个问题吗

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快账用户8512 追问 2024-01-13 09:44

其实是和第一个问题有关联的,也就是说,第一个问题说的产成品其实是需要再加工一下才能发给员工,我们的产成品不是终端产品

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:46

那你要通过委托加工物资来入账的

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快账用户8512 追问 2024-01-13 09:47

我们目前账务处理一般不通过委托加工物资来核算,那么怎么记账呢

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齐红老师 解答 2024-01-13 09:47

那么你们现在的账务处理是怎么羊的,你写一下

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快账用户8512 追问 2024-01-13 09:50

比方说加工费产生了2.5万,能不能这么做:借:生产成本:2.5万,贷:银行存款,借:库存商品:2.5万,贷:生产成本:2.5万,借:应付职工薪酬:2.5万,贷:库存商品:2.5万

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快账用户8512 追问 2024-01-13 09:51

这个对方开票的进项税应该是要进项税转出处理的

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:01

你这个金额比较小,勉强可以这样操作的

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快账用户8512 追问 2024-01-13 10:03

那我视同销售的报税是怎么报呢

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齐红老师 解答 2024-01-13 10:03

这个是第二个问题吗

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相关问题讨论
1.确认决定发放福利时的分录: ● 借:生产成本/管理费用/销售费用等(根据员工所属部门确定) ● 贷:应付职工薪酬——非货币性福利 这一步骤记录了公司因发放非货币性福利(即库存商品)而产生的应付职工薪酬。借方账户根据员工所属部门(如生产成本、管理费用、销售费用等)进行确认,贷方则记录应付职工薪酬的增加。 1.实际发放商品时的分录: ● 借:应付职工薪酬——非货币性福利 ● 贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) ● 借:主营业务成本 ● ●
2024-01-13
购买的存货如果是专票的,在勾选平台里面选择不抵扣勾选折后价税合计, 借库存商品贷银行存款 发放给职工,借管理费用、福利费等 贷应付职工薪酬、福利费, 借应付职工薪酬、福利费贷库存商品
2022-08-09
借:管理费用-福利费 56500 贷:主营业务收入50000 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)6500 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
2024-01-23
你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2021-06-18
您好,借生产成本-工资800*(100%2B120*13%),管理费用-工资200*(100%2B120*13%),贷应付职工薪酬-工资, 借应付职工薪酬工资,贷库存商品1000*(100),应交税费-应交增值税1000*120*13%
2023-06-14
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