你好不需要交税可以忽略了
申报的时间提示这个“当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。)”这是什么意思?
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
小规模纳税人,季度收入超过30万,增值税报税遇到问题。 比对内容:当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果:本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否诈确。
当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额348590.10的2%,请确认填写是否正确。
老师,申报增值税表时,有一个显示票表比对未通过:当纳税人填写增值税减免税明细表减免性质代码及名称为‘3减1’项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。这是什么意思啊?
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
持有待售,转售的后续计量与非流动和处置组的后续计量一样?
独资企业需要往回开进项票吗?
外购礼品送客户,需要交税吗?税率多少
库存商品报废怎么账务处理?
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
是我报的金额有不开票收入,所认就大于21万的开票收入,是不用管直接继续申报吗?
是的,对的,是这么做的
好的谢谢
不用客气工作愉快