您好, 把前面确认的收入做负数分录就可以了

老师好!销售的出口商品被退回,出口退税款返还给税局了,这个税款怎么做账务处理
老师你好,把库存商品出错了,又退回库了,怎么做账务处理
老师好!我是销售方,售出商品发生退货,先把货款退回给客户,商品以后再退回。退回的货款怎么做账务处理?谢谢
老师,出库的商品退回了怎么做账务处理
老师好,商品出库了,也有出库单,发现出错了,又退库里了,怎么做账务处理
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
老师您好,亲问企业信用报告在哪里打印获取
销售费用建议分项目维度吗
我们是建筑公司,一般纳税人,增值税税负率不能低于两个点,是指按每个项目算?还是只按公司总额算呢?
老师,没有在公司领工资的个人,将个人自有的车辆500元每月租给公司,我给他报财产租赁所得的个税,在人员信息采集上加上他,每个月不给他报工资,只报财产租赁所得,这样可以吗
郭老师,出口企业,fob,cfr这种叫什么,是成交价?我们企业cfr出口,主营业务收入100万人民币,还有1万运输费,要做什么科目比较合规,后面运输费发票实际开来8千或者1.2万,差额要做什么科目
老师做账时借贷方 我看有时候在借方 有时候在贷方负数,这个怎么判断 放哪边
老师就还没有确认收入,刚出库,发现错了,就退回了,老师内账
那就不用处理呀,一正一负的
可是有出库单,也有入库单
那你先做出库的,再做入库的
老师会计分录怎么做
出库的
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
入库的,把前面的做负数就可以了
老师,做一下入库的会计分录
借:应收账款-
贷:主营业务收入-
应交税费-
那商品就没显示入库呀
有入库单的老师
出库的
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
借:主营业务本
贷:库存商品
入库存
借:应收账款-
贷:主营业务收入-
应交税费-
借:主营业务本-
贷:库存商品-
老师,还没形成收入
那就写后面那笔分录就可以了,一正一负