同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款-总公司,或者预收账款,或者主营业务收入。
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
总公司, 借预付账款_甲方1500 贷,银行存款_总公司1500 发生时 借,管理费用1000 银行存款-分公司500 贷,预付账款_甲方1500 分公司, 借银行存款-分公司500 贷,应付总公司,500。 那总公司和分公司应收应付对应不上吧!
同学你好,发生时,借;管理费用1000,银行存款-分公司500,贷:预付账款_甲方1500。分公司不需要做账了。
分公司也要出一个报表,每个月是总公司全部做账,然后分公司的发生内容在单独做一份账目
同学你好,如果这样的话,总公司包括分公司的账务了,分公司再单独做一份,就按上面的分录做,应收应付也就对不一了。
那月底总公司和分公司之前不就多了对应不上的应收应付吗?
同学你好,是的,这个就不好对应了。