同学你好,借,银行存款,贷,其他应付款-总公司,或者预收账款,或者主营业务收入。
请问总公司通过分公司的农民工工资专户支付工资,分公司要如何做账,是不是借:银行存款 贷:预收账款——总公司 支付出去时借:预收账款——总公司 贷:银行存款
第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司材料款 1200 应交税费—增值税300 贷: 应付账款—A公司材料款 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款1500 贷:预付账款—购材料款1500 还有一个银字(预付A公司材料款) 借:应付材料款—其他—A公司1500 贷:银行存款1000 应收票据500 我想咨询一下会计大神这几个分录对吗?如果正确怎样解释呢?
老师,我们总公司帮收到分公司的预收款, 总公司做账借:银行存款 贷:预收账款-金多多 总公司还回分公司:借:预收账款-金多多 贷银行存款 分公司是怎么做账呢?
总公司,付款的时候,借:应付账款-分公司 300000 贷:银行 300000 分公司收到款,借:银行 300000 贷:预收-总公司300000 分公司付款的时候,借:预付账款-供应商 300000,贷:银行 300000问下,合并报表抵消凭证咋做,最后,报表里,预收是不是为0,本来总公司的预收就是0
老师, 请问下,公司水电费以预存的方式扣的, 比如存1000元, 然后月末收到发票500元, 这个怎么做分录呢?借预付账款1000,贷银行存款1000,借管理费用-电费,进项, 贷预付账款500,这杨对吗
老师好!那向股东借钱用于日常经营,是借其他应收款还是其他应付款?
是不是小规模出差的飞机票只能当费用不能抵扣吧!小规模是不是购买办公用品什么都不能抵扣吧!
预拌砂浆是混凝土吗?可以选择简易征收么
老师你好,A公司给B公司转账,1139835, 明细账,其他应付款A公司,借方431844.92元, 其他应收款A公司。借方862027.58元,这个怎么做账啊,
老师,一般纳税人,9月份没有开票,那我进项票是不是也不需要做账?
老师 不加税点的话 我们给供货商支付一个点 要是加税点的话 对方要求加八个点 这只是增值税 要是计算上其他的税的话 我们应该怎么算 不加税点一万 加税点的话是多少钱
老师:电子税务局个人经营所得税完税证明那里开,缴完税不小心关了,找不到完税证明了
老师好!问下商贸公司还款给到个人,怎么写摘要,怎么写会计分录?
老师,请问住宿费要交印花税吗?
如果通行费,填在第一栏不填8b栏的进项税抵扣,是不是都要先去勾选,通行费也会列出来进行勾选吗
总公司, 借预付账款_甲方1500 贷,银行存款_总公司1500 发生时 借,管理费用1000 银行存款-分公司500 贷,预付账款_甲方1500 分公司, 借银行存款-分公司500 贷,应付总公司,500。 那总公司和分公司应收应付对应不上吧!
同学你好,发生时,借;管理费用1000,银行存款-分公司500,贷:预付账款_甲方1500。分公司不需要做账了。
分公司也要出一个报表,每个月是总公司全部做账,然后分公司的发生内容在单独做一份账目
同学你好,如果这样的话,总公司包括分公司的账务了,分公司再单独做一份,就按上面的分录做,应收应付也就对不一了。
那月底总公司和分公司之前不就多了对应不上的应收应付吗?
同学你好,是的,这个就不好对应了。