你好对的 是这么做的
老师 对方让我们提供21年余额表、利润表、资产负债表 请问老师余额表就是银行存款余额表是吧 21年利润表和资产负债表是只给12月份的就可以了吧 老师
老师,公司9月开始经营的,2023年3月资产负债表未分配利润期末数减去2022年9月资产负债表的未分配利润的期末数,是不就应该等于利润表里2022年9月到2023年3月这7个月的利润之和,对吗老师,您帮我理解下,
老师,利润表和资产负债表的年报表是不是就是12月份有本年累计数的利润表和,12月的资产负债表
老师,经济普查要我们提供2023年的资产负债表和利润表,利润表有本年累计数,资产负债表我是不是提供2023年12月末的数据就可以
2023年的资产负债表期末未分配利润+所有者分配利润(累计计提3400万)-2023年期初未分配利润=利润表的净利润。在2024年1月我出了报表2024年资产负债表未分配利润期末-期初=2024年的净利润,这个没有2023年计提的未分配利润3400万对吗
老师,企业股权转让,帐上利润要分红,怎么交税
老师请问一下,科技公司购买了很多元器件,研发的设备上用来测试的,这种元器件怎么入账,入哪个科目
老师七小题固定资产清理下面应交税费应交增值税销项是怎么算出来的?
网上刷到好多说有个地方实行了电子凭证,那是不是不用把纸质的凭证打印出来,也包括发票吗?
老师,请问商品入库后的人工费及其他费用,计入什么科目
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?可以的话,原始单据是付被书的承兑吗?但这种系统不能备注投资款
你好,请问我们分包有个员工受伤了。由我们公司统一购买的保险,住院费是我们项目经理垫付的,垫付了3000元,有住院单子3000元。保险公司赔付了医疗费2500。请问怎么入账呢
老师,我想问下,我公司员工,在5月的时候给交了社保,但是没有申报扣缴,7月的时候才申报扣缴的,然后7月的工资表里个人部分没有加5月份的部分,这个个人部分要从他的工资里面扣掉,但是我公司钱已经交了,我要计提呢,我在请凭证里加上补扣的这5月的个人部分,这个就借贷不平了,我咋转不过来了,该怎么做分录呢
老师客户对账要求扣10元手续费,开票应该怎么开跟对账单一致呢
公司采购商品,对方跨月开发票,发票回来需要在 OA 上走流程么?