你好,借,应交税费一个税。贷,银行存款

个人所得税不计提,发放工资时, 借:应付职工薪酬 其他应收款—社保 应交税费—个人所得税 贷:银行存款 在支付个人所得税时 借:应交税费—个人所得税 贷:银行存款 这重复了,怎样是对的
老师,我们公司8月份银行付了146的个人所得税,要做三笔分录吗?就是借应付职工薪酬146贷其他应收款—应收个人所得税146第二笔计提8月个税借其他应收款—应收个人所得税146贷应交税费—应交个人所得税146第三笔实付时,借应交个人所得税146贷银行存款146,老师这样做分录对不对啊?
老师: 员工个人所得税代缴的做账是这样的吗: 借:其他应收款——个人所得税代缴 贷:银行存款 发工资的时候扣除 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款——个人所得税代缴 贷:银行存款
老师,我问下收到银行回单,支付的是个人所得税,这里做账是借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款吗?还是借方是其他应收款?
公司收到劳务发票,代扣代缴个人所得税怎么计提?计提分录怎么做? 你好这个是借应付账款贷。银行存款,应交税费,应交个人所得税。 然后交纳的时候,借,应交税费,应交个人所得税,贷,银行存款。
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
那跟这个其他应收款科目是没有关系的吗
第一笔分录借其他应收款,贷应交税费-个税,第二笔借应交税费个税,贷银行存款,合并就是借其他应收款,贷银行存款,这样做分录是不是有问题的?
如果这个分录可以做的平就是对的哈,你看你到时候做完以后个税分录是平的就是对的哈
其实你这么肯定也没错的,就要看最后分录平了没有
是不是按照我这个的话,最后给员工发工资时做账就是借管理费用-职工薪酬(是应发工资),贷其他应收款(是交掉的个税),贷银行存款(是实际发放的工资)?
对的,可以这么处理
好的,谢谢
哈哈,等下结束后记得给我好评哦