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老师,我公司和其他两个公司合资筹募了一份基金,我公司需要出资200万,实际出资了100万,这笔业务应该做怎样的分录?

2024-01-14 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-14 10:42

同学,你好 借:长期股权投资 贷:银行存款

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同学,你好 借:长期股权投资 贷:银行存款
2024-01-14
借营业外支出,贷银行存款。
2023-10-07
您好 问题1:其他应付账款的资金与老板商量若他同意可以也转到实缴资本金中 问题2:总注册资本金是200万元,在挂账是先做了借:其他应收账款—老板 200万元 贷:实收资本 200万元,借:银行存款16万 贷:其他应收账款 16万 这样做分录不合规  认缴200万的时候不需要做分录 实际收到投资款才需要写分录 问题3:老板在4月份交的这16万注册资本金如果是银行转账备注了投资款 不需要出纳写收据(暂时没出纳,我做账并兼出纳工作),不需要去工商局备案出具出资证明
2024-05-22
你好,借长期股权投资,贷银行存款200万 第二个不用做的 你好,你们只有这一个业务往来吗?如果是的话,做合并抵消就可以的 实收资本和你的长期股权投资。
2023-11-16
你好 借:实收资本100万,贷:银行存款 100万 借:利润分配—未分配利润 50万,贷:应付股利 50万 借:应付股利 50万,贷:银行存款 50万
2024-03-28
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职称:注册会计师,税务师

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