你好,公司23年销售收入1700万元,假如企业所得税税负率是1% 需要缴纳的企业所得税=1700万*1%=17万

老师,我们公司是盘扣脚手架租赁公司,备案的一般纳税人,2021年1月份成立, 第一年收入1430万元 第二年收入1430万元 第三年收入1430万元 第一年交22.5万的企业所得税 第二年交22.5万的企业所得税 第三年交22.5万的企业所得税 请问企业所得税,税负,是多少
你好老师,请问出口企业的所得税负率要怎样计算,参考的数据是多少,比如全年总收入是2000万元,净利润是17万元,已经交了所得税5000元,要再交多少才合适
老师请问一下,假如公司去年开了4800万的发票,会交多少税呢,会免多少税呢,增值税是会交多少呢,企业所得税会交多少呢,我们是高新企业,那企业所得税会免多少呢,双软会免税或者是会退多少呢?
老师您好,请问我们企业是小微企业,但现在销售收入已经超过1个亿了,请问企业所得税税率按照百分之多少计算呢?
请问一下老师我们公司2023年第一季度净利润380万元,请问这个企业所得的税率是多少呢?要交多少企业所得税款呢
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
哦,老师印花税是不是就看实收资本期初和期末是否有变化,如果没变化就不用交是吗
你好,是资金账簿的印花税? 如果之后是不同的问题,请分别提问,谢谢配合
好的谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利