您好,借:销售费用差旅费,库存现金。贷:其他应收款
10日,办公室王光明出差归来,报销差旅费3000元。附单据5张。会计分录
张军出差归来报销差旅费720元,交回现金。做一下会计分录。
职工张强出差借支差旅费1000元,企业以现金付讫;事后,张强归来报销差旅费720元,余额280元以现金返回。要求写出会计分录
办公室主任出差归来,报销差旅费9600元,退回剩余现金600元。
办公室主任出差归来,报销差旅费9600元,退回剩余现金600元。
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢