你是按年支付,可以每月都直接计提,不需要支付了才摊销

2019年7月支付2819年8月到2020年7月房租28万 2019年8月收到发票 那么帐务怎么处理 借 待摊费用 28万 贷 银行存款28万 收到发票 借 管理费用 按月摊销 借 应交税费进项税额 发票上总得税额 贷 待摊费用 按月摊销的金额 贷 待摊费用 (是结转之前入到待摊费用里的金额 我疑惑的是后面科目的金额,不知道我后面备注的对吗?
您好,老师我们是商贸公司,10月份按照承包设备一年合同100万给对方付了50万,后面还要付,11月收到发票,按照发票需要入待摊费用,然后按季度摊销到销售费用,但是我们这个财务软件上除了长期待摊费用科目外,只有个累计摊销科目,可以入吗
老师你好,请问一下软件企业即征即退项目的租金管理费水电费的进项税额如何分摊,是当月软件产品收入占当月总销售收入额的比例来分摊吗?如何没有开票是不是不用分摊了,当费用抵扣一般项目的进项呢?望老师能够解答,谢谢
我司12月支付了一笔软件服务费7万多,合同约定是购买两年送一年,也就是三年,1.需要摊销吗?2.按几年摊销呢?3.12月开始摊销还是1月开始摊销呢?(发票12月已收到)
老师 公司购买了一个系统软件10万元,但是发票开的是软件服务费,请问我是要做无形资产摊销还是计入办公费用,无形资产摊销的话是最少10年吗?是付清尾款当月进项摊销吗?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗