你好,购销都是需要的。

咨询下购销合同印花税是按销售合同和采购合同的含税价的万分之三来缴纳印花税对吧?如果合同金额写明是价税分离的是否也是按含税价来缴纳
老师,购销合同的印花税是按照合同价格缴纳还是不含税收入缴纳?
老师好,请问作为一个公司,他的采购合同和销售合同都需要申报印花税吗,还是只需要申报销售合同印花税就可以了,采购合同不需要。对吗
老师 缴纳印花税是按照销售合同还是按照采购合同
印花税, 销售合同+采购合同 不含税价格缴纳的吗。还是只要按照销售合同就可以了
请问exw成交方式下的单证备案,需要备案哪些资料,需要注意的细节点有哪些
老师,购高压配件分录怎么做
数电发票(通行费发票) 可抵扣增值税吗
老师好,请问我做农产品贸易取得的进项是免税农产品发票,我开出去的是9个点销项。农产品发票可以进项抵扣吗?
老师,职工食堂采购食材和锅怎么记账
老师,请问下,建筑业一项工程,向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同,这种属不属于业务拆分,可行吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
老师麻烦问一下公司有无票的收入,这种不用开票的,老板又不想交税,业务员吧款直接交给老板,老师怎们处理
老师好,请问发票上的金额大于实际报销的金额可以吗?税务上有没有风险呢?
签了一份设备采购合同,其中材料费6万,人工费4万,这个是合并一起开票,适用销售设备增值税率好,还是分开开票按材料和服务分开是可以的吗,现行的增值税法下?
我销售出去,我缴纳了,我采购不应该是我上游企业缴纳吗,我对于他们来说,就是他们销售了啊
我这个月开了6%票、增值税标三(服务、不动产)中,支需要填写第一数列(本期服务免税销售额)是吗,后续激烈本期发生额需要填写吗?
你好,这个是都要的,你的销售方购销也要,你们也要。
我这个月开了6%票、增值税标三(服务、不动产)中,支需要填写第一数列(本期服务免税销售额)是吗,后续激烈本期发生额需要填写吗?
你好,你能把你的表截图来看一下吗?
老师看下 本期数需要填写吗我自动数据读取的,就是不知道在什么情况下 填写本期数呢
这种是差额征收才需要填的,你们公司如果不是差额征收就不用填。