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老师,你好,12月份凭证里销售费用录错数了,多录了2千多块钱,怎么更正

2024-01-15 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-15 18:10

你好,没有结账,就直接找到凭证去改,跨年了,反结账去改

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你好,没有结账,就直接找到凭证去改,跨年了,反结账去改
2024-01-15
你好,这个可以修改之前的申报表
2024-01-16
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-01-24
直接做12月份分录的相反分录。
2021-03-01
6 月多计提工资 3000%2B,7 月发薪正确,需冲减多提部分 修改方法(红字冲销法): 编 7 月调整凭证:借 “管理费用 / 销售费用等(对应部门) -3000%2B”,贷 “应付职工薪酬 — 工资 -3000%2B”,摘要写 “冲销 6 月 XX 号凭证多计提工资”; 登记入账,冲减多提金额。 若影响所得税:按多提工资 × 税率(如 25%),编凭证冲减多计的所得税费用(借 “所得税费用 -X”,贷 “应交税费 — 应交企业所得税 -X”)
2025-08-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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