你好,没有结账,就直接找到凭证去改,跨年了,反结账去改

老师,你好,12月份凭证里管理费用录错数了,多录了2000块钱,怎么更正?
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
老师,就是会计分录更正错误的会计分录在填写科目明细标的时候对不上怎么办,比如,借营业费用贷银行存款我注销了,改正为借销售费用贷银行存款。这个银行少的钱是在一月份,更正实在三月份,那汇总月销售费用的时候,这个是算在一月还是三月,谢谢
老师,我司在22年12月因为多做了一张凭证,导致多转出了进项税额408.21 ,23年2月已去税务局更正增值税申报表 ,税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借:管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
检测费专票,我公司转款给恒志,恒志转款给润,润给恒志开票,后期恒志给我们开票,恒志问我们要税点,能直接让润开票给我们吗
老师,企业所得税汇算清缴A105000纳税调整项目明细表第18行利息支出填写哪些情况
老师,是法人个人卡号付的,不用冲减未分配利润吗
请问:物业公司,差额征税(增值税),2月,3月申报时,增值税及附加税费申报表附列资料(三),5列,3行,本期实际扣除金额,忘记填写,导致3月末,北此表6列,3行有余额110000元。5月1日申报4月数据时,如何调整这110000元?
老师,我们是一般纳税人,对方公司是小规模的话,我们可以开专票吗?还是开普票?
老师我们公司有研发项目,研发项目产生的人工董监高和大专以下学历的都要放弃加计扣除是吧?
没有劳务资质的企业开具的劳务分包发票,总包单位是否可以税前扣除?
老师,你好,请问个体户法人交了个体经营所得税,季度和年度的,怎么入账啊
老师,研发费用20亿,无形资产的开发支出10亿 这个20亿包含10亿了嘛?
二手车账上没有入固定资产,现在卖了,申报了未开票收入,请问这个收入计入哪个科目比较好?