你好 需要申报年底营业账簿印花税 这个是增加的资本公积是营业 账簿的计税依据哈
20×6年12月28日,甲公司对乙公司长期投资7700万元,拥有乙公司80%的股份,采用成本法核算长期股权投资。此前甲乙无关联方关系。此时乙公司股东权益账面总额9000 万元,其中实收资本6000万元,资本公积1200万元,盈余公积1000万元,未分配利润800万元。乙公司固定资产的公允价值高于账面价值200万元,预期尚可使用年限为10年。乙公司其余资产与负债的公允价值与账面价值一致。 乙公司20×7年实现净利润2500万元。当年分别按净利润的10%提取法定盈余公积金和任意盈余公积金,共500万元。当年发放现金股利1500万元。甲乙公司所得税率为25%。 要求:编制20×7年底合并报表工作底稿时对上述内部交易或事项编制相关调整与抵销分录。(共21个空) 20x7年底合并工作底稿如下:
1.审公司为增值税一般纳税人20X8年1月1日,所有者权益总额为5000万元,其中股本3000万元,资本公积500万元,盈余公积600万元,未分配利润900万元。20X8年度甲公司发生如下经济业务:←(1)N投资者投入自产产品一批,双方确认价值为600万元,公允价值为630万元,税务部门核定增值税为81.9万元,并开具了增值税专用发票。为此,甲公司增加股本200万元,相关法律手续已办妥,该增加的股本即为N投资者所有。<(2)经股东大会决议,并报有关部门核准,甲公司增发普通股800万股,每股面值1元,每股发行价为5元。按照发行价款的2%向证券公司支付发行费。发行款项已全部收到并存入银行。假定不考虑其他因素。一(3)因扩大生产经营规模,经股东大会批准,甲公司将盈余公积420万元转增资(4)结转本年实现的净利润1200万元。←(5)按税后利润的10%提取法定盈余公积,提取任意盈余公积20%。<(6)向投资者宣告分配现金股利300万元。(7)将“利润分配提取法定盈余公积、应付现金股利"明细科目结转“利润分配未分配利润”明细科目。要
大兴公司20x4年发生有关经济业务如下:(1)按照规定办理增资手续后,将资本公积45万元转增注册资本,其中A、B、C三家公司各占1/3。(2)用盈余公积37.5万元弥补以前年度亏损。(3)从税后利润中提取法定盈余公积19万元。(4)接受D公司加入联营,经投资各方协议,D公司实际出资额中500万元作为新增注册资本,使投资各方在注册资本总额中均占1/4。D公司以银行存款550万元缴付出资额。要求:根据上述经济业务(1)-(4)编制大兴公司的相关会计分录。(要求利润分配和实收资本写出明细科目,其余不写,金额单位为万元)(1)将资本公积转增资本:(2)用盈余公积补亏:(3)提取盈余公积:(4)接受投资:
大兴公司20x4年发生有关经济业务如下:(1)按照规定办理增资手续后,将资本公积45万元转增注册资本,其中A、B、C三家公司各占1/3。(2)用盈余公积37.5万元弥补以前年度亏损。(3)从税后利润中提取法定盈余公积19万元。(4)接受D公司加入联营,经投资各方协议,D公司实际出资额中500万元作为新增注册资本,便投资各方在注册资本点额中均占114。D公司以银行存款550万元缴付出资额。要求:根据上述经济业务(1)-(4)编制大兴公司的相关会计分录。(要求利润分配和实收资本写出明细科目,其余不写,金额单位为万元)(1)将资本公积转增资本:(2)用盈余公积补亏:(3)提取盈余公积:(4)接受投资:
1.甲公司为增值税一般纳税人,由A、B两位投资者投资建立,注册资本共200万元,其中A为100万元,B为100万元。经过3年发展,公司需扩大规模,拟吸收新投资者C加入。2022年3月5日,新投资者投入200万元货币资金,占增资后注册资本的20%。2.甲公司年初未分配利润为100万元,本年实现净利润200万元,要求:(1)年末结转本年利润(2)按10%和5%提取法定盈余公积和任意盈余公积(3)向投资者分配利润80万元(4)年末结转利润分配
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,
老师,一个公司有8家关联公司,做账报税都是会计助理,财务总监负责审核把关,但是现在都是实名制,做事的担责任。财务决策都是老板和财务总监下达的,实际做账报税实名给会计助理了,这个时候会计助理有没有必要跟公司或者会计总监签一个明确责任的文件哈?
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