同学您好,你是什么企业,做什么的

老师,汽车4S店收到厂家给我激励奖金3万,我们需要给厂家开红字信息表,这三万怎么入账
老师你好,我们是4s店,厂家给的每台车的激励返利怎么做账务处理
老师,我们是4s店,厂家有激励奖,这个激励奖到返利池,怎么做账务处理
老师,4s店厂家给的单台车的激励奖怎么做账务处理
老师晚上好,我们是4s店,销售一台车厂家给奖励500元,这500元是给到厂家的返利池,怎么做账务处理
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
4s店,我们是4s店
同学您好, 分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷: 营业外收入
老师,奖金能做库存商品?
老师,意思是卖一台车厂给500元的奖励
同学您好,以为给您车子做为奖励,误会,反利的,做营业外收入,开票的做成本冲回
老师是这样的,卖一台车奖励给500元,这500元是给到厂家返利池,这个怎么做账务处理老师,不是给的银行
同学您好,票是怎么开的
老师,先到返利池,完后再开红字信息票到厂家现金户
同学您好,借: 应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
老师,你这个跟4s店的账务处理不沾边
你做这个是正常的返利账务处理,不是4s店的账务处理
开红字信息票到厂家就是正常反利的