 
                            是的,就是那样做的哈

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,你好,快账软件,我们公司6月底科目余额表有部分科目应收账款是期初余额在贷方的,我要怎么录入7月期初余额呀
老师请问一下刚接的账到6月份,录入起初数据是录入余额表的起初余额还是期末余额数据呢
老师 我是刚交接过来的公司账务 请问科目余额表里的期初余额是上个月的期末余额吗
我这边做代账,收到客户截止到7月的科目余额表,我做账是从10月开始做,银行期初数据不对 我要怎么只用一笔分录调整期初余额?
老师,跟做账公司交接,给我们的科目余额表是22年1月到22年12月的,是不是只要根据期末余额录入就行了
 
                老师你好公司十月二十一才跟我买的社保十月底发的九月份工资通常扣理应十一月发十月份资里面才对
老师,我10月份收到进项税发票是专用发票,个体户一般纳税人,但是没有收入,我想问是怎样处理怎样做账怎样写分录
我是个体户,然后我还是农户,我承包农村个人的土地种植的小麦,卖给面粉厂,面粉厂说要开发票,我需要交税吗?
请问老师,乙是甲物业公司的分公司,安排在A小区负责该小区的物业管理,乙办公的地方是无租使用A小区上级主管部门的房屋的。主管部门是非涉税部门。请问乙要缴纳无租使用的房产税吗?
老师好,老师资产负债表的应收账款是照抄应收账款的科目余额表的借方余额填列吗?
老师你好,我想问一下就是公司员工在另一个公司上班工资也会给我们公司,差额是从我们公司付的,所有的福利也是从公司走的,我们没有现金,是从另外一个公司代发福利费,那这个现金福利是属于借款么?
题库怎么选择成中级?
老师,什么情况才能从公户里发工资?
在内蒙古注册的公司,在山东收购和销售玉米,可以开具收购发票和销售发票吗
老师,从公户里提取的备用金,比如,姐借其他应收款老板,贷备用金,这个备用金最后怎么做平呢?
但是有个问题,我资产负债表没有年初数了是怎么回事,是因为录入的数据是期初吗
还有就是我收入衔接不上怎么办,我本来23年收入有280万,但是现在本年累计是160万
利润表收入那些衔接不上了
损益类科目要录入1-6月的本年累计金额
但是6月的科目余额表期末余额主营业务收入和管理费用,财务费用,销售费用科目不是余额都结平了吗,这个还要录吗
录了会不会影响今年的利润什么的啊
直接看她的本年累计,不看余额
嗯嗯,好的
但是录入了损益类的本年累计数不会试算不平衡吗
怎么会的呢?先做科目汇总表,按余额和发生额录入初始数据
那我截图发给老师看看我录入那些数据,麻烦你帮我圈出来
资产负债表科目的期末数。利润表科目录年累计
资产负债表科目的期末数不就是6月科目余额表的期末余额吗,利润表的年累计就是6月科目余额表损益类科目的本年累计金额,我这样理解没有错吧
是的,就是那样理解的哈