您好,无法用分录去调整到期初余额的,只能从一开始去更正期初余额。

个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
老师:我这边的账是从2022年1月开始做的,公司是6月份开业的,现在我这边要设定期初余额,只有银行存款和其他应付款,我把这些数据录入期初了,要怎么试算平衡呢?
老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?
我这边做代账,收到客户截止到7月的科目余额表,我做账是从10月开始做,银行期初数据不对 我要怎么只用一笔分录调整期初余额?
老师,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表,那么我在创建新的账套后,录入期初数据时,是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了?那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
支付银行手续费时 借:财务费用--手续费 贷:银行存款 收到发票怎么来做
超市从本地养殖场购入鲜鸡蛋一批,取得对方开具的增值税普通发票。经确认,该批鸡蛋70%用于门店直接销售,本月全部售出。30%移送熟食加工区用于制作鸡蛋饼等食品。请问,进项扣除率分别按多少算?
你好老师,我红冲了三张发票一张47万一张45万,一张46万合计138万,这个红冲后是可以合计开一张发票吗148万,由于这几张是以前年度的,我的成本也是要红冲吗?这新开的这部分也要重新计提嘛,我工资表附在以前年度的,这又重新开了又需要重新附工资表嘛?
个体户把酒店租给别人办公和员工住宿开不动产租赁的发票要缴什么税?
新员工1月份入职, 并在社保系统做了社保转入, 现在电子税务局2月份社保缴费这里还没有这个员工,是什么原因?新员工的社保基数在哪里录入
老师,现在有一家公司给员工发工资,给小红发1万,我个税报的也是一万,但是工资是小红的妈妈得银行卡待售的,因为小红得银行可因个人原因冻结了,这种情况我需要做什么吗,做账报税的时候
公司租酒店的房间来办公和给员工住宿,酒店开发票的内容可以开什么?
老师,您好,我司是合伙企业,非上市公司,投资另一家合伙企业,投资100万,2年后赎回投资120万,这20万收益需要交税吗?
民宿个体户,我公司租用他的民宿来办公和给员工住宿,这个发票内容怎么开?他说只能开住宿发票?
老师,我想问问我们是个体户,目前是查账征收,想知道开60万的发票要缴纳多少税,有什么税?如果我们是核定征收要缴纳多少税?有什么税
但是只有银行,没有别的,只更正银行的话 期初就不平衡了
您好,肯定是平衡的,不平衡的话,肯定是有那个科目错了,或者是说那笔帐没记。