你好同学,技术服务费税率是6%

老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
老师,好。我们是一般纳税人,税局当时只给我们核了个13%的税,我们1月份的时候,开的票有13%和6%的技术服务和6%的技术咨询。要是去税局核税种,技术服务和技术咨询,征税品目核成什么
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,我们公司研究了一项技术,然后把这个技术出售了,也就是技术开发服务费,这样的话怎么写会计分录?
老师好,本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费,退费己经收到,请问应该如何做账呢?
如果统一开具免税发票,对我们出口企业有什么影响吗
暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以,我问一个冒昧浅薄的问题,这种补开发票的,不是补开当月做账,计入当月的成本吗?怎么补到之前月份的成本上呢?
甲销售混凝土给乙公司,102万,然后乙公司先付70%款,然后甲公司应全额开发票吗?102万
我们员工采购的项目要用的材料,他们自己支付的,直接做的报销,情况做账怎么处理。收到发票的时候,报销的时候?
老师:你好,我们是钢结构制造跟安装,我们开的是13个点给甲方,我们劳务分包出去了,他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担,他们应该给我们开几个点的发票呢?9个点还是3个点呢?
付款申请书的日期写错了,可以划线,旁边写正确的日期吗?还是只能重新打印一份?
老师,我现在在一家财税公司专门干发票提额,帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料,等办成以后我在去申请解除税务关联人,一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料,购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料,这样有啥风险吗对于我来说
老师,车间管理人员出差期间受伤,费用是公司承担的,这个算工伤的话账务要怎么处理呢,公司筹建期尚未缴纳社保
老师,公司开票开给个人只能开普票,不能开专票对吗?
这个只有销项所以是6%对么
不是的,是因为税法规定是6%
好的,那报税时填写全部征税项目6%税率这一栏么
是的, 同学。填到6%的一栏
这个是一般计税还是简易计税
一般计税。同学。6%是一般计税。
老师,一般的服务费都是6%税率么
不一定。同学查一下营改增服务业税率表。9%、 5%
老师在哪可以查到
国家税务总局—纳税服务—税收法规查询—财税 2016 36