您好,这个的话,是可以正常做财务费用的这个
一、 1、甲公司从 2017 年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失计提比 例为5%,2017 年末应收账款余额为1000 万元。 2、2018 年年末应收账款余额还是1000万元。 3、2019 年企业年末应收账款余额为1500 万元。 4、2020 年 3 月企业发生坏账 10万元,年末应收账款余额为1000万 元。 5、2021 年企业年末应收账款余额为600 万元。 二、 2017 年 1 月 1 日,甲公司应收账款余额 300 万,坏账余额为贷方 15 万2017年度,甲公司发生如下业务: 1、销售商品一批,专用发票注明货款 500 万,增值税 85 万,货款尚未收到。 2、因某客户破产,该客户所欠货款 10000 元不能收回,确认为坏账 损失。 3、确认为上年度已转销为坏账损失的应收账款8000元并存入银行。 4、收到某客户以前所欠的货款 400 万并存入银行。 5、2017 年 12 月 31 日,甲公司对应收账款进行减值测试,确定按 5% 计提坏账准备。 要求:编制上述各笔业务的分录。
苏淮公司2021年12月发生如下部分经济业务。①1日.收到南方公司投入资本200000元,存入公司银行存款账户②7日,公司用银行存款归还银行短期借款50000元。③11日,公司收到北方公司前欠货款12000元,当即存入银行④13日,公司向银行借入短期借款30000元,直接用于归还亨达公司的货款。⑤18日,公司购买不需要安装的机器设备一台,价税款70000元暂未支付。⑥25日,经与宏达公司协商,同意将所欠宏达公司应付账款10000元转作对本公司的投资。⑦30日,公司用资本公积60000元转增资本。⑧31日,公司董事会经过决议,用盈余公积分配利润50000元。⑨31日,公司按法定程序减资8000元,用银行存款予以支付。分析上述经济业务发生后对会计等式的影响,并判断是否会破坏会计等式的平衡关系
2日,向南方公司购入原材料一批,价款20.000元,材料验收入库,货款未付(不#值税);(2)5日,收到亨达公司投入资本10000元,存人公司银行存款账户。(3)7日.用银行存款30000元购买一台机床,并已交付使用。(4)10日,从银行贷款140.000元,直接用来偿还前欠南方公司货款。(5)15日,经与亨达公司协商,同意将所欠亨达公司应付账款50000元转作对本公司的挂(6)25日,用银行存款归还长期借款200000元。(7)31日,本公司董事会经决议,用盈余公积分配利润40000元。(8)31日,本公司用盈余公积4000元转增资本。(9)31日,本公司按法定程序减资20.000元,用银行存款予以支付这道题已知6月初资产100w负债30w.所有者权益70w.要求这9笔业务过后,6月末资产,负债,所有者权益是多少
资料:粤信公司采用备抵法核算坏账损失,并按应收账款期末账面余额的3%计提坏账准备。2021年12月1日,“应收账款”账户借方余额为880 000元,“坏账准备”账户贷方余额为21 000元。12月份发生的有关经济业务如下: ⑴8日,收到利民商场交来用于偿还欠款的转账支票80 000元,已到银行办理进账手续。 ⑵15日,赊销给甲公司商品一批,开具增值税专用发票注明价款为100 000元,增值税销项税额为13 000元。合同中规定的现金折扣条件是“2/10,n/30”(假设按总价法计算现金折扣,折扣时不考虑增值税)。 ⑶21日,应收大洋公司货款27 000元因该公司撤销无法收回。经批准,确认为坏账。 ⑷24日,收到购货方万达公司签发并承兑的商业汇票一张,用于抵偿所欠货款。该商业汇票的面值为156 000元,期限90天。 ⑸28日,收回年初已确认坏账的应收账款16 000元,并已存入开户银行。 要求:根据以上经济业务,①计算2021年末“应收账款”账户借方余额; ②列式计算2021年末应计提的坏账准备。
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
中级会计继续教育学哪个?为什么学分不一样?
假如,发现24年每月的货款利息做成了往来,现在汇算清缴还能改不?帐怎么处理
老师您好,生产空调的厂家销售自产空调并负责安装,增值税按照(兼营)适用不同税率开票吗?
如果工厂生产不饱和,比如有两个车间,a车间生产c产品,b车间生产d产品,这个月因为没有d产品的订单,只有c产品的订单,所以只有a车间在生产,b车间未生产,那月底b车间的员工工资及水电费怎么分摊?是分摊到c产品上嘛?
你好老师,销售方销售设备,没验收之前,想先开部分发票,这个怎么入账呢,会计分录怎么做呀
第六题怎么解,请问老师。
老师,我作为新公司财务+出纳,去银行开户,财务负责人留的是我,会不会有分险以后。如果我想离职,我需不需要去银行改过来。
老师您好,社保缴费的截止时点和个人所得税的缴税时点是什么时候。是这个月的月底之前完成就行吗。不是申报,是缴纳。。。
无票支出,汇算清缴需要调增按100%交么
老师您好,这个题不懂,麻烦耐心棒解答下。谢谢
具体分录怎么做,借方,贷方是什么
这个的话,借 财务费用 贷 其他应付款,这个要求
可以做到营业外支出,坏账损失里吗?
最好不建议,这个的