应付账款和预付账款借方正数4000元,理论上可以对冲,同一个方向冲不平的,可能是因为应付账款或预付账款还有其他明细科目,或者有其他与应付账款、预付账款相关的业务未被考虑进去。
老师,同一个公司预付期末借方余额4176.49,应付账款贷方余额-2817.07,可以对冲嘛,分录怎么做呢
应付账款-某公司借方余额是0.01,怎么冲平?
如果应收账款在贷方,应付账款在借方,金额和单位相同,可不可以直接都冲掉。分录对吗?借 应收账款 贷 应付账款
老师,同一个公司预付期末借方余额12300,应付账款贷方余额12300,可以对冲嘛,分录怎么做呢
老师你好,我想问一下,其他应付款借方和其他应付款贷方在不是同一个人情况行下可以对冲吗。应收款和应付款不是同一人可以对冲吗。
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
是同公司2级明细,感觉冲不平,咋整好呢。
如图所示
同学您好,这个只能合并,不可以冲平,一正一负不同方向才是可以冲平的,业务性质决定的,不是方法问题
老师,,那如何合并呀,有办法吗
同学您好,不相用哪一个,就反方向做这个科目的分录余额转保留的科目就可以了