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老师,同一个公司预付期末借方余额12300,应付账款贷方余额12300,可以对冲嘛,分录怎么做呢

2022-02-19 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-19 12:15

你好,同一个公司的预付账款与应付账款可以对冲,分录是 借:应付账款  12300 贷:预付账款  12300 

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你好,同一个公司的预付账款与应付账款可以对冲,分录是 借:应付账款  12300 贷:预付账款  12300 
2022-02-19
你好,同学,你的报表的公式应该错了!
2023-01-14
这个不需要调账的呀,直接在报表中分析填列
2022-04-23
你好 应收账款=41000%2B20000 应付账款=27000%2B83000 预收账款=16800%2B12300 预付账款=32000%2B61000 存货=24000%2B27000
2022-06-16
同学你好 这个直接对冲就可以
2022-01-12
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