你好,这个看当地的,一般是可以并行一段时间。

老师,那个电子发票开错了,怎么作废,要红冲吗
电子发票当月开的,但是电子发票作废比较特殊是以红冲方式作废的,那老师我还需要做账吗?
电子专用发票能红冲和作废吗
老师,电子发票不能作废只能红冲吗?那红冲的电子发票还用给客户吗
老师,电子发票不能作废,跨月红冲的红冲发票我们做账还需要吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师 我2023年12月的账 工资计提错了 然后我一月份就把12月份的账改了 那我在下次报税时应该注意什么啊修改什么啊
你好,你是改在了12月还是在一月份改的?
我改的12月份的
你好,如果你改的是12月的,就不用另外操作了
不是 我是1月份改的 都已经报完税了
你好,你一月份做一个补充12月份的分录就可以了。
老师 我都已经改完了 你就告诉我 我提问的问题就可以了
你好,你如果只是计提错了,然后报税没错的话,可以不用改, 你如果是计提错了,然后报税也是按照错误的报的话,你直接去更正申报12月的个税就好了。